医院支出审批制度为规范财务管理,充分发挥财务核算、监督职能,最大程度发挥社会效益和经济效益,明确资金使用权限、职责和审批程序,根据《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等制度,结合我院实际,特制订本制度
严格执行国家规定的各项财务规章制度,维护财经纪律
医院各部门应当认真执行国家的法律、法规和医院的各项规章制度,各项开支均要符合国家规定的标准和范围
严格执行经批准的支出计划
严格按照批准的计划执行,避免支出的盲目性和随机性,确保医院有限的资金在开展各项业务活动过程中得到合理的分配和使用
节约支出,提高资金使用效益
医院在支出管理中,要精打细算,厉行节约,反对铺张浪费
凡报销的商品、工程、服务等款项在1000元以上的,须以转帐方式付款
二、完善支出履行手续各项支出的经办人、审核人、批准人等有关人员要在发票或有关凭证上签字,购置物品的需办理仓库验收入库手续,确保医院支出合法化、程序化
三、借款审批制度职工因公外出办事,原则上不借现金
确需借款的,由借款人填写借据,所在科室的第一负责人签字,财务科审核,经所属分管院长签字确认后,报分管财务副院长、院长审批
要求及时报帐,自借款日起两个月必须还清所借款项,否则,财务科将从该借款人工资中扣还
四、经常性支出审批程序1
医院的移动电话、固定电话费通过银行划款的由办公室审签、财务科审核,经管办登记,分管院长签字确认后,报分管财务副院长、院长审批
严格执行国家有关规定,坚持同城不招待原则,确需招待的,工作餐需经分管院长签字批准、重要接待需经院主要负责人签字批准,由办公室统一登记安排,承办科第1页共4页室负责报销
招待时,须提供四单,即对方单位接待函或电话记录单、招待审批单、菜单、就餐发票
结算时,由接待科室负责人、院办公室主任、财务科科长审核,经管办登记,分管院长签字确认,分管财务