供电所财经活动内部审计报告根据**(20XX)**号文件精神及年初内审工作安排,公司审计组于20XX年**月**日至**日对***供电所20XX年1月至9月经营活动的合法性、合理性、有效性进行了分析和核实,对该所财经纪律和财务制度执行情况实施了必要的审计程序
根据《内部审计准则》及有关规法律制度的规定,***供电所对其提供的与审计相关的会计资料及其他证明材料的真实性和完整性负责
现出具如下审计报告:一、被审计单位基本情况该所共有员工**人,其中正式员工**人,农电员**人,负责全乡**个行政村**个台区的供用电业务
抄表到户的有*个村**个台区,共计***户,由所里直管移动机站台区为**个;趸售承包给村农电员管理的有1个村1个台区;淹没区有4个村17个台区,具体是**村、**村、**村、**村,其中:**村有用户**户,**村有用户16*户,岩坳村有用户2**户,岩山岔村有用户**户,共计**户
二、管理及分配模式该所财务核算方式是采取收支两条线管理,所有收入交所里入帐后再进行分配,非淹没区的22个台区抄表收费工作实行责任考核制度,采取工资与电费回收和线损率挂钩,按月兑现;承包给村农电员自管的1个村1个台区按趸售价0
4**/kwh收费,淹没区**个台区的抄表收费工作没有制定考核制度,责任没有明确到人,按月由全所统一行动抄表收费,但在实际收费过程中由于淹没区用户刁难,往往只能象征性收点
该所对没有改造的台区制定综合线损为**%,对已经改造的台区制定综合线损为**%,所长及农电员的基础工资分为三个标准,所长的岗位工资定****元/月,班长定岗位工资为****元/月,一般的为****元/月
三、经营及财务收支状况㈠、经营情况该所20XX年1至9月份供电量为****kwh,公司1至9月核减淹没区电量为****kwh,核减后供电量为****kwh,到户售电第1页共5页量为****k