审计主管岗位的基本职责表述篇一职责:1
制定集团公司内部审计制度和流程,制定年度、季度和月度审计计划;2
按照审计计划,制定具体项目审计方案,实施内控审计或其他专项审计工作;3
参与现场审计,复核工作底稿,起草审计报告,并针对审计发现的问题给出整改建议;4
协助简历和完善公司内部控制体系和管理制度体系,组织开展公司风险评估、内控评价工作,对制度和流程及执行情况进行审计并提出修改意见;5
梳理完善内控各业务模块、掌握公司内控状况,协助下属公司实施风险评估、内控评价;6
组织开展相关工具方法培训与宣传,协助相关部门及子公司维护内控体系建立,提供风险管理、内控评价咨询
任职要求:1
审计学、会计学等相关专业,本科及以上学历,取得注册会计证优先;2
三年以上大中型企业财务审计工作经验;3
熟悉财税法规、审计程序、企业财务管理流程及内部控制管理流程;4
良好的沟通表达及逻辑分析能力,良好的职业道德和团队精神;5
有集团公司或制造、医疗等领域工作经验优先
篇二职责:1
拟定公司内部审计相关制度,具体编制年度内部审计工作计划;2
对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和反馈意见,对业务开展过程中的经营风险进行评估和反馈意见;第1页共3页3
对投资、融资等重大经济活动进行审计监督;4
对大额资金调动、使用情况及涉及资金安全的内控流程及执行情况进行审计监督;5
对重要的经济合同的谈判、订立、履行、变更及终止进行审计监督;6
对财务收支、财务预决算、经济运行质量、经济效益、资产质量及其他有关经济活动进行审计监督,提出改进经营管理的建议;7
对年度财务决算的审计质量进行监督;学历及专业背景要求:会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历
任职要求:1
2年以上企业审计经验;2
熟练掌握和运用最新审计理论和方法,能够独立进行审计工作并撰写审计报告;3
具有优秀的职业判断能力和丰富的