XXX科技有限公司出差费用报销与借款管理规定1目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定,做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则,特制定本规定
2适用范围本规定适用于XX科技有限公司费用报销及借款的相关内容
3主要内容3
1差旅费报销规定3
1出差管理规定3
1员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》,如人数较多时须提前两天知会总经办统一订票,审批表作为员工报销差旅费的凭据,未填写《出差申请表》公司一律不予核销差旅费(有特殊突发情况按最快速度紧急处理)
2《出差申请表》权限内由分管部门负责审批;权限外报总经理审批,遇审批人外出时可电话请示,但出差返回公司后要补办出差申请审批手续
3如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别
2《出差申请表》经批准后要保存,作为出差借款及报销差旅费凭据
3出差天数核定根据《出差申请表》审批天数,结合本人所乘坐车票的起止日期进行核定
原则上不准超过《出差申请表》审批天数,如出差人在中途遇到意外情况,确需延长出差时间的,应事先打电话向上级主管请示并经出差审批人的批准后方可延期,返回公司后补办出差延期手续
未补办审批手续的,按《出差申请表》核定天数报销费用,超过批准时间按旷工处理
4公差人员返回后应在5天内完成费用报销手续,因公事特殊需延期,要经财务部门同意后方可办理延期核销手续,正常情况下财务有权拒绝核销
5交通费用报销规定3
1员工因公出差乘坐交通工具按照“出差乘车交通费报销明细表”规定标准执行,交通费用按《出差申请表》批准的路线及所对应的报销标准办理报销
由公司安排车辆出差的,原则上不报销交通费用
2乘坐飞机、软卧、动车者实行先批准后乘坐的办法
凡公司出差人员因公需要乘坐飞机、软卧、动车出差的必须提前申请,并在