费用管理暂行办法第一章总则一、为进一步压缩非生产性成本支出,做好挖潜降费工作,提高公司整体效益,依据2008年上级下达的费用预算指标,结合公司实际经营情况,对2008年各项费用指标进行了科学测算,并制定本办法
二、2008年可控费用预算指标的原则是:在河北公司下达的总体预算指标框架内,本着既能满足日常工作需要,又杜绝铺张浪费现象,科学、合理地使各项费用控制在正常指标范围内
三、本办法制定的费用预算指标包括差旅费、通讯费、业务招待费、办公费、租赁费、维修费六类
各部室及所属各单位必须按照预算费用指标严格执行
第二章差旅费(包干指标)一、差旅费支出范围:住宿费、交通费和交通、伙食补助
差旅费指标实行按月均衡核销和滚动预算管理,如当月出现超支,对于超支部分不予核销;如出现结余,将滚动到次月累计使用
员工出差实行审批制,出差人员要填写《出差预算审批单》
部门主任出差由主管领导批准,员工出差由本部门主任批准
凭《预算审批单》和1正规的住宿发票报销出差的相关费用,无《预算审批单》不予报销
二、因公出差住宿标准1、领导班子成员、助理级人员:260元/人·日2、部室主任:200元/人·日3、一般员工:180元/人·日(注:住宿发票实行单人单票报销,超标自负)
三、因公出差交通费、伙食补助及交通补助标准:1、自带交通工具,每人每天享受10元的伙食补助
人力部门要严格考勤,财务部门审核无误后,在指标内给予出差补助
2、不带交通工具,凭车票在指标内据实报销,同时享受每人每天享受10元的伙食补助和5元的交通补助政策
四、公司各类人员乘坐交通工具标准:(1)公司领导长途可乘飞机经济舱、火车硬卧,机票、火车票在指标内据实报销
(2)其他人员一般乘公共汽车和火车硬座,汽车票、火车票在指标内据实报销
(3)乘坐飞机要严格控制,出差任务紧急的事先到总经理办公室填写申请单,主管领导、总经理批准后方可乘坐飞机,