WS-CW-CL-01(Ver1
0)差旅费管理办法本办法旨在规范差旅费用的申请、使用及报销流程,以确保差旅费用的合理及有效运用,节约经营成本,提高公司经营管理水平
本办法适用于本公司所有员工
差旅费用是指员工因工作需要离开公司所在地所发生的住宿、交通、膳食、通讯及其他有关费用
员工出差均应有明确的业务目的和适当的计划以避免不必要的费用,每次出差均应选择最经济合理的交通工具和路线
除意外情况或不可预见的情形外,所有费用支出必须在发生前按照公司当年度的审批权限获得批准
差旅费用原则上实行标准内包干制度,超标自理
费用应及时报销,正常情况下最长不超过1个月,不得分次、分段或累计多次报销,不得跨年报销
出差定义:成都市五城区(锦江区成华区武侯区金牛区青羊区高新区)内不定义为出差;成都周边区县:龙泉驿区、温江区、双流县、郫县不定义为出差;青白江区、新都区、大邑县、金堂县、蒲江县、崇州市、新津县、邛崃市、彭州市、都江堰市定义为出差
出差起程及回程当天同样计发出差补助
当天往返的,计发一天的出差补助
除突发事件需要紧急出差外,出差人员正常情况下应至少在计划起程前3个工作日提交《出差费用申请表》(一式一份)
技术人员出差须填写《技术人员出差申请表》,填好后报各级领导审核,审核通过后即可填写《借支单》并附上审批签字后的《技术人员出差申请表》复印件交财务部办理借款
不需要借支款项的请将《技术人员出差申请表》复印件附在《差旅费报销单》后
出差参加会议或培训应提供有关通知文件的复印件
公司鼓励将差旅安排在一天内完成
差旅费用报销3
技术人员出差回来后2个工作日内必须提交《技术人员出差报告》,邮件给到部门经理及WS-CW-CL-01(Ver1
0)相关人员
出差员工应及时