费用报销审核注意事项各公司账务审核人员应认真严格做好各项收支项目审核把关工作,审核工作如下:一、经费审核总体要求1、费用发票审核
费用报销必须提供正规发票,替票应附上抵票说明,确保费用发票合法性、有效性
2、收支项目审核
严格按集团相关规章制度文件规定、及公司经营业务事项审核把关,确保各项业务入账的真实性、准确性
3、签批手续审核
严格按规定签批费用报销流程,确保费用报销凭证签署手续完整性、规范性
4、费用报销只能由本单位员工办理,外单位人员前来报销一律不予受理
5、当月费用,当月报销
当月25日后产生的费用或因特殊原因当月无法正常报销的,允许于下个月内报销,超期不得报销
12月份的费用无特殊情况必须在12月28号前报销并提交财务入账,12月29到31日的发票可以在下年1月5日前报销,否则跨年度提交的发票只能做退票处理,责任由经办人员承担
6、为了分清责任,进行部门核算,除差旅费外不同部门支出的费用不得混淆在一张报销单上
7、付款单据如车辆费用报销单、报销凭证、预付款凭证申请单或差旅费报销单等,内容要填写完整:(1)付款单据的种类及用途报销单据种类
大车、小车发生的费用填写《车辆费用报销单》
外出差旅费报销时以《差旅费报销单》填写报销,出差期间发生的招待费连同外出差旅费一起报销
除第1点、第2点以外的其他费用,报销时发票未收到但需要付款的一律填写《预付款凭证申请单》、欠票凭证进行报销
除第1点、第2点以外的其他费用,报销时发票已收到且需要付款的、发票已收到但款项上次已付清的,一律填写《报销凭证》进行报销
(2)票据粘贴规定①所有发票及单据均需将边角裁剪整齐,费用报销粘贴应平展、整齐
②将较大的发票及单据左上角涂上胶水后同向粘贴在报销凭证的背面的左上角;发票及单据按报销凭证上的项目顺序分项归集粘贴,如:本次报销项目有通讯费、快递费、业务招待费,发票按项目顺序归集粘贴