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县2024年审计调查项目计划与县2024年审计项目工作计划汇编VIP免费

县2024年审计调查项目计划与县2024年审计项目工作计划汇编_第1页
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下载后可任意编辑县2024年审计调查项目计划与县2024年审计项目工作计划汇编县2024年审计调查项目计划(一)县本级预算执行审计(法定)促进法律规范预算管理,加大对公共财政预算、政府性基金预算和社会保障预算等政府全口径预决算的审计监督力度,以提高财政资金使用效益为目标,对XX年度县本级预算执行情况进行审计,加强对“三公经费”以及会议费用的审计监督,切实降低行政成本,推动政府绩效管理。通过审计,掌握XX年我县预算执行总体情况,重点检查预算编制是否科学、合理,预算执行结果是否真实、合法,以及税收政策执行、税收征管等情况,并对预算执行的总体情况作出客观评价。针对审计发现的问题,从体制机制层面分析原因,提出加强管理,并进一步深化财政管理制度改革的意见和建议。6月上旬完成。(二)镇(中心)财政决算审计(法定)以维护财政资金安全、提高财政资金使用效益为目标,坚持“把握总体,突出重点,深化分析,服务宏观,法律规范管理,维护安全”的总体思路,对小村镇、南仁、代家、普集街三农进展服务中心财政决算情况进行审计。以政府性资金管理情况为主线,摸清政府性财政资金总体规模,了解财政资金管理制度是否健全,执行是否严格。重点审计财政资金分配、拨付、管理和使用情况,揭示资金管理中存在的突出矛盾和问题,找出问题产生原因,提出加强财政资金管理的意见和建议,维护财政资金安全。10月底完成。(三)全县预算执行单位审计、预算执行单位会议费及“三公经费”专项审计调查(省定)第1页共11页下载后可任意编辑以促进建设节约型机关、切实降低行政成本、提高财政资金使用效益和财政财务管理水平为目标,对县法院、计生局、物价局、司法局、信息办、广播电视台、工业园区(台资办)、中小企业局、老干局、教育局等部门、单位XX年度预算执行情况进行审计。通过审计,摸清XX年度预算单位基本情况,部门收支预算编制执行情况。重点审计预算与预算执行的差异,项目资金结转、结余过大以及财政资金存放方式、管理现状等,以支出审计为重点,检查当年收支预算编制是否科学、合理,收支预算执行结果是否真实、合法,突出关注财政转移支付资金分配和政策落实,审查决算上报数据是否真实、完整,部门和单位是否存在漏报、瞒报、错报情况。重点检查部门公务用车购置及其相关费用、公务接待费、因公出国(境)经费以及会议费。注重整体性,对预算执行的总体情况作出评价;注重效益性,检查财政资金使用效益;注重宏观性,对一些涉及宏观政策的问题提出审计意见;注重建设性,对关系财政经济进展的重要问题提出建设性意见;注重揭露和查处乱设财政账户、出借财政资金等问题,分析其中存在的隐患,提出对策建议。同时关注全县各部门、单位会议经费的预决算,会议立项、预算的合法、合规性,经费收支的真实性,检查有无扩大会议规模,提高会议标准,甚至虚报会议经费、套取资金、设立“小金库”等问题,直接审计和调查的覆盖面不低于30%。6月上旬完成。(四)预算执行单位自查及抽查以促进法律规范各单位预算执行和财政财务收支管理、健全内控制度、提高资金使用效益为目标,对县委办、人大办、工商局、技术监督局、信访局、检察院、商务局7个部门预算执行情况进行内审自查和抽审。自查重点是财务管理等内控制度建立健全和执行情况,预算执行情况,各项收支活动真实性、合法性和有效性。检查是否严格执行预算管理有关规定,有无隐瞒、截留、坐支应上缴的财政收入,第2页共11页下载后可任意编辑有无滞留、挤占、挪用财政专项资金和虚列支出等问题;银行账户开设和管理是否法律规范;有无违反行政事业性收费规定乱收费、乱摊派、乱发放津补贴、扩大开支范围和提高开支标准等问题;是否建立和执行资产管理制度,资产核算处置、会议费及“三公”经费开支是否符合规定等。重点抽查单位不低于自查单位的30%。6月完成。二、行政事业单位财政财务收支审计以促进部门单位加强预算管理、查错纠弊、防范风险为目标,对县民政系统、粮食系统、公安系统,工业进展局、合疗办、教育局下属五大高中、卫生局下属凤安、、薛固中心医院、卫校、疾控中心、卫监所及卫生局下属...

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