商品进销存流程一、目的:为了加强商品的进销存管理,规范进销存流程,实现账账相符,账物相符的管理目标,制定此制度
二、实用范围: 所有采购部、库房、设计部、销售人员、财务部
三、建立档案及编码:1、建立供应商档案,产生供应商编码
2、建立合同档案,产生合同编码
3、建立商品档案,产生商品编码
4、采购订货4
1 、由采购部依据订货需求以及实时库存来制作《采购订货单》,由采购部负责人进行采购订单的确认及审核
(订货单需打印稿,一式两份,一份作为预付款申请附件,一份交给库管人员,库管人员按我们的采购订单验货入库
2 、采购部通过互联网或其他方式将订货单传递给供应商,要求供应商按期备货、送货
四、验收供货商 / 采购员送货至验货区,库管人员严格按照供应商/ 采购员所持订货单对商品进行验收,逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等
对少于订货单数量的商品按实际数量收货;对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货
验收完毕后,库管人员按照实际收货情况录入系统,并打印《入库单》/ 《其他入库单》一式三份,采购员、库管人员双方签字,一份交予采购员,一份交财务部作为结算依据、一份留存
五、出库管理 1 、设计部人员 / 销售人员选货, 库房人员通过扫描计算价格, 并打印《出库单》 /《销售单》一式三份,设计部人员/ 销售人员、库管人员双方签字,一份交予设计部人员/ 销售人员,一份交财务部作为成本结算依据、一份留存
2、销售退回,设计部人员/ 销售人员打印《销售退货单》,库房人员根据《销售退货单》点货验收,并签字确认,《销售退货单》一式三份,一份交予设计部人员/销售人员,一份交财务部作为结算依据、一份留存
六、财务处理 1 、财务部根据《入库单》冲抵预付账款;根据《出库单》、《销售单》确认销售收入;根据《销售退货单》确认销售退回
七、盘点1、商品盘点,每月由财务部,库房人员同时对库存商