下载后可任意编辑审计经理年度个人工作总结 2024 与审计经理年度工作总结 2024 汇编审计经理年度个人工作总结 2024一、基本情况 xx 市与公司董事会和高管层进行了必要的沟通,xx市与公司签订了审计业务约定书
在业务约定书中规定了 xx 年度审计总费用为 30
00 万元人民币,收费标准是根据有关规定确定,不存在或有收费项目
审计委员会与 xx 市协商,确定了公司 xx 年度财务报告审计工作的总体时间安排
审计小组于 xx 年 1 月 18 日至 xx 年 2 月 9日对公司年报进行了现场审计,出具审计报告、募集资金使用情况报告等
在审计小组现场审计期间,审计委员会与 xx 市所进行了充分的沟通,并委托审计部督促其在约定时限内提交审计报告
根据的审计时间安排,审计小组在约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告
二、xx 市所执行年审的会计师遵守职业道德基本情况 xx 市执行年审的会计师未在公司任职,未猎取任何形式的经济利益,xx 和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系,审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系
在本次审计工作中xx 市及其审计成员始终保持了遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求
审计小组共由 8 人组成,其具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性
三、审计范围及出具的审计报告意见的情况 1、审计工作计划评价在本年度审计过程中,审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划,为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备
第 1 页 共 6 页下载后可任意编辑2、具体审计程序执行评价审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的基础上,确定需实施的控制性测试程序和实质性测试程