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2025年清产核资审核报告VIP免费

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清产核资审计报告利安达 XX 字[]第 A 号ABC 股份有限公司全体股东: 我们审计了 ABC 股份有限公司(下列简称 ABC 公司)截至 12 月 31 日的清产核资状况。建立健全内部控制制度,保护资产的安全和完整,确保会计资料和清产核资资料的真实、正当、精确和完整是 ABC 公司管理当局的责任,我们的责任是在ABC 公司资产清查的基础上,对 ABC 公司资产清查成果进行专项财务审计,对ABC 公司核查出的各项资产损失的真实性、合理性发表意见。在审计过程中,我们本着独立、客观、公正和科学的原则,实施了涉及在抽查的基础上检查支持各项资产损失金额和披露的证据,评价各项资产损失的整体反映等我们认为必要的审计程序,核查了以 12 月 31 日为基准日的资产、负债和全部者权益。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。现将清查核算状况及成果报告以下:一、 清产核资工作范畴(根据实际状况填写)按照 ABC 公司的决算报表统计口径以及清产核资工作方案的规定,本次清产核资的范畴为 ABC 公司及所属全部的子公司(含下属事业单位、分支机构、境外子公司等)的全部资产,其中:资产总额 XXXX 万元,负债总额 XXXX 万元,全部者权益 XXXX 万元(含实收资本 XXXX 万元,资本公积 XXXX 万元,盈余公积 XXXX 万元,未分派利润 XXXX 万元),少数股东权益为 XXXX 万元。具体单位以下:(列明参加清产核资的具体单位名称,投资比例及控制关系 ,在参加清产核资单位较多的状况下,能够作为报告附表,并在目录中加注页码)单位:万元单位名称投资比例控制关系资产总额全部者权益二、 清产核资法律根据及行为根据(根据实际状况填写)(一)法律根据1、9 月 2 日国资评价[]58 号文献《有关印发中央公司清产核资工作方案的告知》;2、8 月 19 日国资评价[]45 号文献《有关做好执行<公司会计制度>工作的告知》;3、7 月 26 日财政部财企[]310 号文献《有关国有公司执行<公司会计制度>有关财务政策问题的告知》;4、国资委颁发的《国有公司清产核资方法》及有关配套制度;5、《中国注册会计师独立审计准则》。(二)行为根据1、XXXX 年 XX 月 XX 日 XX 部门 XXX 号文献《有关同意 ABC 公司开展清产核资工作的函》;2、XXXX 年 XX 月 XX 日 XX 部门 XXX 号文献《有关同意 ABC 公司 XXX 子公司以帐面数作为清产核资工作的成果函》;3、清产核资业务商定书。三、 清产核资组...

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