1委托审计合同(财务收支审计、经济责任审计、专项审计)甲方(委托方):公司乙方(受托方):会计师事务所合同编号:签订地点:签订时间...
财务审计具体审计内容(草)一、资金及预决算管理1、全面预算管理(1)预算的编制:审核预算编制工作是否严格按照规定程序进行;预算编制是...
中 文 题目:政 策 落 实 跟 踪 审 计 研 究 —— 以 x 市 简 政 放 权 政 策 落实 情 况 审 计 为 例英 文...
摘 要目前我国养老保险制度不断完善发展,参保人员数量大幅增加,养老保险基金无论是收入、支出还是累计结余的金额都快速增长。作为百姓的...
我国上市公司内部控制审计相关问题分析摘要:上市公司面临的风险较多,加强风险的管理是上市公司稳定发展的基础,内部控制审计对上市公司的...
上市公司财务舞弊的信号识别与审计改进—以康美药业为例摘 要财务舞弊事件引起大众对资本市场的会计信息的真实性的怀疑,阻碍了资本市场的...
融资约束、外部审计与研发投入—基于 A 股上市公司的经验证据摘 要创新是支持国家经济发展的重要动力,特别是在当前我国经济步入新常态...
第 1 页 共 5 页题目: 大数据背景下有关审计监督全覆盖的研究一、论文选题的意义新时期,大数据规模在不断增强,并且内容也越来越繁...
I目 录1 引言..............................................................22 应收账款审计的理论概述...............................
浅析上市公司财务舞弊审计摘 要近年来,随着经济的飞速发展,上市公司中的财务舞弊已经到了相当严重的程度,这些行为无论是在性质或者是数...
论电算化环境下的审计方法摘 要随着社会发展的日新月异,计算机的广泛应用,许多单位实现了会计工作电算化,因此会计电算化环境下的审计也...
基于现代风险导向审计的财务舞弊审计案例研究—以欣泰电气为例摘 要:随着经济业务的不断发展,针对一系列财务舞弊案,我国在 2006 年首...
开 题 报 告1 . 结 合 毕 业 设 计 ( 论 文 ) 课 题 情 况 , 根 据 所 查阅 的 文 献 资 料 , 每 人...
金长源 AMIS 审计管理信息系统[流程指南]目录[系统安装与初始化]\\192.168.137.218....................................................
IT 审计的风险及控制分析研究第一章绪论第一节研究背景与研究意义一、研究背景二、研究意义第二节国内外文献综述一、国外文献综述二、国内...
A 公司内部控制审计问题研究顾静摘要:现代企业在发展过程中面临不断增加的经营风险,而内部控制审计作为内部审计的重要内容,在企业的风险...
1、重大事项审计结果公布意见流程图审计部门业务科室审核拟进行公布的审计报告、审计决定等审计结论性文件,并提出意见和建议向社会公布审...
1C 市保障性安居工程跟踪审计案例分析内容摘要保障性安居工程政策是作为党中央、国务院保民生、促发展的重要政策,对促进经济发展、社会公...
目录一、绪论.......................................................2二、奔福德定律在审计中的应用.....................................
摘 要 摘 要经济责任审计是伴随着我国经济社会和民主政治改革发展起来的一项中国特色审计工作,是现代审计类型的创新。对强化财经管理、...