电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问
标签“审计”的相关文档,共19011条
  • 会计电算化对审计的影响和相关对策

    会计电算化对审计的影响和相关对策

    会计电算化对审计的影响和相关对策会计电算化对审计的影响和相关对策 【摘要】 财会电算化的深化应用使审计工作面临极大的挑战,电子信息...

    2025-09-12发布70 浏览5 页30 次下载20 KB
  • 会计与审计专业人才培养方案精选版

    会计与审计专业人才培养方案精选版

    会计与审计专业人才培育方案(注册会计师方向)一、培育目标本专业培育德、智、体、美全面进展的具有职业理想与职业道德,掌握职业技能与职...

    2025-09-12发布62 浏览5 页24 次下载40 KB
  • 从审计结果看建筑行业管理中存在的问题

    审计结果看建筑行业管理中存在的问题

    审计结果看建筑行业管理中存在的问题近几年,审计人员在建设项目的审计和调查中,紧紧围绕建筑行业中存在的问题开展审计工作,取得了明显...

    2025-09-12发布85 浏览4 页13 次下载15.5 KB
  • 东南大学建设工程结算审计招标文件2025

    东南大学建设工程结算审计招标文件2025

    东南大学审计处工程造价咨询服务准入机构招 标 文 件DNHQZB-15047东南大学招投标管理办公室2025 年 11 月 6 日第一章 投标须知前...

    2025-09-11发布68 浏览19 页12 次下载209 KB
  • 专项审计流程图

    专项审计流程图

    营销费用预算执行情况月报表审计流程每月最后一天步骤一: 整 理财务部1 人步骤二:每月 15 日后策划部如 每个公司用 1~2 天有1 ...

    2025-09-11发布143 浏览7 页27 次下载49.5 KB
  • 上市公司财务分析论文上市公司审计论文

    上市公司财务分析论文上市公司审计论文

    上市公司财务分析论文上市公司审计论文上市公司财务状况多分类对比讨论与分析摘要:企业财务状况多分类指的是三类(包含三类)以上的财务状况...

    2025-09-11发布134 浏览3 页3 次下载20 KB
  • 万科地产公司审计手册总则

    万科地产公司审计手册总则

    【内部审计】 万科内部审计是公司内部经济监督的一种形式,是公司审计室在董事会审计委员会的领导下,依照国家有关法规和公司有关规章制度...

    2025-09-11发布127 浏览27 页16 次下载127 KB
  • 一个KPMG审计经理谈对四大工作的看法

    一个KPMG审计经理谈对四大工作的看法

    一个 KPMG 审计经理眼中对在四大工作的个人看法 pwc 在全球是最大的,kpmg 是四大中唯一一家在欧洲的业务超过在美国的业务的事务所。...

    2025-09-11发布200 浏览1 页5 次下载13 KB
  • XX总公司清产核资审计实施方案1

    XX总公司清产核资审计实施方案1

    XX 总公司清产核资审计实施方案 1根据国资委打算安排,XX 总公司将在全公司范畴内开展清产核资工作,并托付本领务所对清产核资结果进行...

    2025-09-11发布76 浏览24 页20 次下载82 KB
  • XX印染公司能源审计报告

    XX印染公司能源审计报告

    XX 印染公司能源审计报告(定型)第一章 审计事项讲明2第二章 企业差不多情形 4第一节 企业简况4第二节 企业要紧生产工艺概况7第三节 ...

    2025-09-11发布135 浏览36 页19 次下载670.5 KB
  • XXX年最新注会审计学习笔记

    XXX年最新注会审计学习笔记

    XXX 年最新注会审计学习笔记一、审计保证 PK 审计要素〔直截了当押题了〕1、合理保证〔有限保证〕的区别〔审计 PK 批阅区别,CPA 不...

    2025-09-11发布118 浏览180 页21 次下载278.81 KB
  • XXX年度内部承包经营审计方案

    XXX年度内部承包经营审计方案

    XXX年度内部承包经营审计方案一、审计对象和方式(一)审计对象社区实行承包经营的**个所属三级、直属单位及其有关的经济活动和相关资料。...

    2025-09-11发布200 浏览4 页23 次下载23.5 KB
  • NYQ山西泰尔能源审计

    NYQ山西泰尔能源审计

    NYQ 山西泰尔能源审计山西泰尔新型材料有限公司能源审计报告 忻州市中信企业治理咨询有限公司 二 ○ 一 二 年 五 月 摘 要根据...

    2025-09-11发布70 浏览66 页7 次下载1.36 MB
  • aaz-现金管理第十七长货币资金审计

    aaz-现金管理第十七长货币资金审计

    aaz_现金管理第十七长货币资金审计货币资金是企业资产的重要组成部分,是企业资产中流淌性最强的一种资产。任何企业进行生产经营活动都必须...

    2025-09-11发布110 浏览19 页18 次下载190 KB
  • 2025年审计处审计工作总结

    2025年审计审计工作总结

    2025 年审计审计工作总结2025 年审计审计工作总结 审计处在上级审计机构和学校党政的正确领导下,仔细贯彻审计署《关于内部审计工作...

    2025-09-11发布167 浏览2 页15 次下载13.5 KB
  • 2025年宁波某拆迁安置房跟踪审计实施方案

    2025年宁波某拆迁安置房跟踪审计实施方案

    xxxxxxxx 村民拆迁安置房(一期、二期)项目第一期跟踪审计实施方案宁波市江北区审计局xxxxxxxxx 咨询有限公司2009 年 10 月 9 日一...

    2025-09-11发布164 浏览12 页5 次下载58 KB
  • 2010年度财务报表审计补充合同

    2010年度财务报表审计补充合同

    2025 年度财务报表审计补充合同(两 方 合 同)合同编号:甲方(委托方):河北省**公司乙方(受托方):**会计师事务所有限公司签订日...

    2025-09-11发布139 浏览10 页18 次下载57 KB
  • 19中建三局项目审计办法

    19中建三局项目审计办法

    XX 项目审计管理办法第一章总 则第一条为了适应企业经营机制的转换,促进国有资产的保值、增值,提高企业的管理水平和经济效益,健全企业...

    2025-09-11发布189 浏览3 页10 次下载25.5 KB
  • 16-13项目审计考核标准

    16-13项目审计考核标准

    责任部门:各部门第十三篇 项目审计考核标准1 工作目的法律规范项目管理标准,监督项目管理行为,防范项目管理风险,强化项目成本控制措...

    2025-09-10发布137 浏览3 页19 次下载22.5 KB
  • 02厦门市农村审计条例

    02厦门市农村审计条例

    02 厦门市农村审计条例(2001 年 9 月 27 日厦门市第十一届人民代表大会常务委员会第 36 次会议通过 2002 年 1 月 20 日福建...

    2025-09-10发布56 浏览5 页26 次下载25 KB
确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部