第一章:总则编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员00101为加强药品经营质量管理,规范药品经营行为,保障人体用药...
地下室顶板加固施工方案审批表工程名称宜昌市点军区塘上龙悦(二期)安置房工程(2#-10#楼、村民活动礼堂及地下室)工程地点宜昌市点军区塘...
复星集团内控和内审体系考察汇报一、复星简介复星从1992年创业,到2011年已发展成为覆盖医药、房地产开发、钢铁、矿业、零售、服务业及战略...
公司内各部门检查表实例以下设计了10份检查表,为了节省篇幅,只在“品管部审核检查表”中设置了“检查结果记录”一栏,并使用了规范格式。...
内审检查表受审核部门:生产部陪同接待人:审核日期:年月日NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价1234.9.a受控状态是否包括...
XX工厂文件编号:KW-SA-010版本号:1.0页数:1/2标题:社会责任体系内审程序日期:2009-2-191.0目的为了规范工厂社会责任管理体系内部审核...
xxxx药业有限公司内审标准xxxx药业内审标准说明一、为规范公司药品经营质量管理工作,根据《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规...
内审员:赵志宏内审检查表审核日期:2007.12.01条款号检查内容检查记录检查结论4管理要求4.1组织4.1.1查:1.独立法人地位:1)机构设置的...
附件3项目部内审检查表(代项目部年终考核表)编号:WISES-JL-0132009年度第1次内审受审部门审核员时间标准条款审核要点审核方法审核纪录内...
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)1受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001...
XX精工股份有限公司环境管理体系内审程序编号-EP19版次A0EMS程序文件页次1/41目的定期进行内部环境管理体系审核,以验证环境活动和有关结果...
内部审核检查表要素条款按导则要求提出的问题(判断表)涉及部门/人具体的检查方法(审核表)检查结果备注符合Y观察Y'不符合N不适用N/A4.1.1...
XXX有限公司内审检查表编号:TS/JF4005-Z(A/0)NO:涉及过程顾客要求评审审核区域营销科审核员过程类型COP01责任人审核日期审核内容(输入...
2012年度内审计划HSY-8.2.2-01№:001审核目的:1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的...
内部质量管理体系审核检查表汇总(部门)受审核部门领导层(管代)接待人田晖审核条款QMS1.24.15.1~5.66.18.18.2.28.5.1EMS4.14.24.3.14.3...
编号:项目名称综合意见审查签名日期编号审查要点专业设计管理人员部门负责人1)是否符合《建筑工程设计文件编制深度的规定》及我司的设计...
GJB9001C-2017版内审检查表受审核部门审核日期审核员审核准则GJB9001C-2017、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合;“?”观察项;“△...
内部审核检查表受审核部门/责任人:内审员:日期:相关条款:4.2.3条款审核内容结果证据×√4.2.3·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件...
xxxx药业有限公司内审标准xxxx药业内审标准说明一、为规范公司药品经营质量管理工作,根据《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规...
内部审核检查表编号:QR/8.2.2-03受审核部门部门主管审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容检查...

