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标签“内审”的相关文档,共1940条
  • 零售连锁内审GSP附录记录

    零售连锁内审GSP附录记录VIP

    2017年度质量管理体系内审记录表内审日期内审人员签字:条款条款内容评审细则内审结果存在的问题整改措施及要求总则1**00201企业应当在药...

    2024-11-06107120.06 KB27
  • 内审控制程序

    内审控制程序VIP

    有限公司编号版本/版次A/0文件类别程序文件页码1/5页文件名称内审控制程序生效日期1目的规范内部审核,确定质量活动和相应结果是否符合计划...

    2024-11-0611219.13 KB19
  • 内审检查表(硬件)

    内审检查表(硬件)VIP

    内审检查表(硬件)受审核部门:审核员:审核时间:审核要素审核子条款审核方法审核材料或活动审核记录审核结果5.1人员5.1.1审查材料1、查人...

    2024-11-0617819.18 KB27
  • 内审检查表全套(企业各部门通用)

    内审检查表全套(企业各部门通用)VIP

    质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规审核日期:...

    2024-11-0613556.72 KB26
  • 内审师考试经营管理技术试题及解析(一)

    内审师考试经营管理技术试题及解析(一)VIP

    内审师考试经营管理技术试题及解析(一)[答案]1、与传统的完全成本法不同,作业成本法(ABC)A.仅按照非财务变量将成本分配到各产品中。B....

    2024-11-0614917.52 KB26
  • 内审系列表格

    内审系列表格VIP

    审计取证记录被审计单位所在底稿索引号审计事项**承包项目总页/第页审计查证的事实:审计人员:审计组长:年月日年月日被审计单位意见:签...

    2024-11-0618244.69 KB12
  • 内审计划实例

    内审计划实例VIP

    ___________________公司内部审核计划和审核活动安排审核目的:验证受审核部门(区域)的质量管理体系与ISO9001:2000标准、法律法规、合同...

    2024-11-066412.99 KB30
  • 内审实务标准化属性

    内审实务标准化属性VIP

    内审实务标准化属性11000宗旨、权力和职责--------------------------------------------------------------------------------内部审计活...

    2024-11-065679.32 KB12
  • 内审计划和报告

    内审计划和报告VIP

    四川省--------------有限公司内部审核工作计划NO:DTR8.2.2-02一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行,是否符...

    2024-11-069619.04 KB23
  • 经典内审检查表范本

    经典内审检查表范本VIP

    4质量管理体系4.1质量管理体系总要求(1)识别过程及应用a)哪些是组织质量管理体系需要的过程;其中有哪些关键过程和特殊过程?b)这些过程有外...

    2024-11-0612647.01 KB16
  • 汽车行业IATF16949内审检查表全套资料( 52页)

    汽车行业IATF16949内审检查表全套资料( 52页)VIP

    IATF质量管理体系审核检查表管理过程:M1策略制定过程负责部门:总经理、管代输入:定位和指导、顾客期望和满意度、市场研究、标杆研究、绩...

    2024-11-066692 KB3
  • 内审检查表(草稿)

    内审检查表(草稿)VIP

    安康运动器材有限公司内审检查表编号:JXJLZJ-21受审核部门贸易部负责人刘颖审核日期2016-11-18审核组长李永学审核员安康运动器材有限公司...

    2024-11-0616761.18 KB13
  • 某集团内审检查表

    某集团内审检查表VIP

    编号:J103第页,共页受审核部门:综合部受访人:审核人:审核日期:涉及要素检查内容检查记录评价5.5Q5.3Q4.2(OE),4.4.1(OE)询问职责权限...

    2024-11-0614961.19 KB21
  • 内审稽核员培训教程活动

    内审稽核员培训教程活动VIP

    章節標題頁次1ISO9001:2001:條款簡介1----162稽核﹕基本原則簡介17----213稽核活動22----254ISO9001:2000稽核26----295現場的稽核活動30---...

    2024-11-0610841.94 KB6
  • 市审计局年度指导内审工作总结

    市审计局年度指导内审工作总结VIP

    市审计局年度指导内审工作总结___市审计局:二oo六年,我局在认真履行国家审计职能的同时,加大了对全市内审工作的指导力度,努力探索新形...

    2024-11-0611819.19 KB12
  • iso9001-2015内审检查表(带完整审核记录)-非常好(31页)

    iso9001-2015内审检查表(带完整审核记录)-非常好(31页)VIP

    ISO9001:2015版内审检查表(完整记录)受审核部门审核日期审核员审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合;“?”观察项...

    2024-11-0676285 KB21
  • bd403规划设计内审表

    bd403规划设计内审VIP

    编号:项目名称审查签名日期编号分类审图内容专业设计管理人员部门负责人1总体规划规划结构总体布局结构清晰用地配置紧凑功能分区合理土地...

    2024-11-0613613.04 KB14
  • BRC第8版内审检查表(43页)

    BRC第8版内审检查表(43页)VIP

    No.标准编号标准要求符合情况不符合内容描述Y,N或者不适用BRCHACCCP高级管理层的承诺1.1高级管理层承诺与不断改善工厂的高级管理层应展现他...

    2024-11-061381.06 MB28
  • ISO内审流程(1)

    ISO内审流程(1)VIP

    内部运作审核管理程序文件编号:QP8-1版次:1.0生效日期:040618页次:1/41.目的:验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现...

    2024-11-0613224.91 KB15
  • EO内审检查表

    EO内审检查表VIP

    被审核部门最高管理层(管代)陪同人员序号条款审核内容审核记录评价1E:4.14.4.40:4.14.4.41、公司一体化管理体系策划了哪些文件?2、简述...

    2024-11-0616935.51 KB23
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