电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问
标签“内部审计”的相关文档,共3007条
  • 医院内部审计工作计划报告

    医院内部审计工作计划报告

    下载后可任意编辑医院内部审计工作计划报告为您整理的《医院内部审计工作计划报告》,供大家阅读。 【篇一】医院内部审计工作计划报告 20...

    2025-01-06发布73 浏览5 页20 次下载19.5 KB
  • 加强企业财务内部审计建设的思考

    加强企业财务内部审计建设的思考

    下载后可任意编辑加强企业财务内部审计建设的思考加强企业财务内部审计建设的思考 蒲秋玉 摘要:内部审计是企业持续性进展过程中必须合理...

    2025-01-06发布50 浏览4 页26 次下载16.73 KB
  • 内部审计工作总结范文

    内部审计工作总结范文

    下载后可任意编辑内部审计工作总结范文 近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员仔细学习审计法规和《省内部...

    2025-01-06发布138 浏览2 页16 次下载13.7 KB
  • 内部审计职业化发展的方向与路径研究

    内部审计职业化发展的方向与路径研究

    下载后可任意编辑内部审计职业化进展的方向与路径讨论内部审计职业化进展的方向与路径讨论 金娇 摘要:20XX 年 1 月,全国审计工作会...

    2025-01-06发布80 浏览5 页27 次下载17.44 KB
  • 内部审计个人年度工作总结范文

    内部审计个人年度工作总结范文

    下载后可任意编辑内部审计个人年度工作总结范文 我校在 xx 年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、法律规...

    2025-01-06发布102 浏览2 页14 次下载14.04 KB
  • 关于高校内部审计效果的研究与对策

    关于高校内部审计效果的研究与对策

    下载后可任意编辑关于高校内部审计效果的讨论与对策关于高校内部审计效果的讨论与对策 赵颖洪珊 摘要:随着我国“双一流”大学建设快速推...

    2025-01-06发布142 浏览8 页20 次下载19.95 KB
  • 内部审计实务:企业内部审计的基本流程(精)

    内部审计实务:企业内部审计的基本流程(精)

    内部审计实务:企业内部审计的基本流程“企业内部审计的目的是为企业增加价值并提高企业的运作效率,以服务管理、服务效益为出发点,采取系统...

    2025-01-06发布169 浏览9 页3 次下载18.26 KB
  • 关于国有银行内部审计部门推进“两统筹”的思考

    关于国有银行内部审计部门推进“两统筹”的思考

    下载后可任意编辑关于国有银行内部审计部门推动“两统筹”的思考关于国有银行内部审计部门推动“两统筹”的思考 尹哲龙 关键词:国有银行...

    2025-01-05发布110 浏览3 页1 次下载15.75 KB
  • 公司内部审计年终工作总结范文2024

    公司内部审计年终工作总结范文2024

    下载后可任意编辑公司内部审计年终工作总结范文 2024 转眼间又是一年过去了,工作党们又要开始对这一年的工作进行年终总结 ,作为公司内...

    2025-01-05发布196 浏览13 页19 次下载25.7 KB
  • 公司内部审计制度

    公司内部审计制度

    下载后可任意编辑公司内部审计制度:内部审计机制 制度名公司内部审计制度电子文件编码 xxxx 页码 6-1 一、总则第一条为进一步完善公司...

    2025-01-05发布99 浏览11 页7 次下载19.45 KB
  • 最新企业内部审计试题及答案

    最新企业内部审计试题及答案

    在制定年度审计计划时,内部审计机构负责人应根据审计项目的()规划审计项目执行的先后顺序。 C.风险程度 正确答案:C ()是内部审计...

    2025-01-05发布183 浏览20 页10 次下载660.6 KB
  • 商业银行内部审计指引

    商业银行内部审计指引

    商业银行内部审计指引第一章总则第一条为促进商业银行完善公司治理,加强内部控制和风险管理,健全内部审计体系,提升内部审计的独立性和有...

    2025-01-05发布104 浏览12 页15 次下载16.88 KB
  • 药业股份公司工程项目内部审计制度试行

    药业股份公司工程项目内部审计制度试行

    北京双鹤药业股份有限公司工程项目内部审计制度(试行 ) 第一章总则第一条为了加强北京双鹤药业股份有限公司(以下简称: 双鹤药业或公司...

    2025-01-04发布174 浏览20 页5 次下载23.14 KB
  • 2024最新内部审计年度个人总结

    2024最新内部审计年度个人总结

    下载后可任意编辑2024 最新内部审计年度个人总结 近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业进...

    2025-01-03发布79 浏览3 页7 次下载15.95 KB
  • 2024年度内部审计工作计划

    2024年度内部审计工作计划

    下载后可任意编辑2024 年度内部审计工作计划 20XX 年度外部审计任务方案篇一 依照“环绕中间、凸起重点,兼顾布置、效劳年夜局,依法审...

    2025-01-03发布114 浏览5 页5 次下载16.8 KB
  • 2024年企业内部审计工作总结

    2024年企业内部审计工作总结

    下载后可任意编辑2024 年企业内部审计工作总结 2024 年企业内部审计工作总结|集团公司内部审计工作总结篇一 近年来,xx 供电公司将强...

    2025-01-03发布124 浏览16 页25 次下载22.54 KB
  • 2024内部审计年终个人总结范文

    2024内部审计年终个人总结范文

    下载后可任意编辑2024 内部审计年终个人总结范文XX 年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,仔细履行集团的《内...

    2025-01-02发布175 浏览13 页4 次下载29.5 KB
  • 美国通用电气公司GE的内部审计值得借鉴

    美国通用电气公司GE的内部审计值得借鉴

    美国通用电气公司( GE)的内部审计值得借鉴DOC格式论文,方便您的复制修改删减美国通用电气公司( GE)的内部审计值得借鉴(作者 :____...

    2025-01-01发布69 浏览7 页27 次下载51.5 KB
  • 美国现代企业内部审计过程范例——审计流程经典教程

    美国现代企业内部审计过程范例——审计流程经典教程

    美国现代企业内部审计过程(范例——审计流程经典教程)审计过程又被称作审计循环。它是指二个审计项目从开始到结束的整个系统化过程。在美...

    2025-01-01发布97 浏览19 页6 次下载28.58 KB
  • 内部审计协议

    内部审计协议

    下载后可任意编辑内部审计协议书甲方:重庆 全体股东乙方:重庆 XX 会计师事务所鉴于:甲方为提高甲方财税管理水平,增强涉税风险防范能...

    2024-12-30发布63 浏览4 页23 次下载37.5 KB
确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部