下载后可任意编辑行政事业单位实施会计集中核算对内部审计的影响及对策行政事业单位实施会计集中核算对内部审计的影响及对策 薛大兴 摘要...
下载后可任意编辑烟草商业企业内部审计问题相关思考烟草商业企业内部审计问题相关思考 王金能 摘要:烟草商业企业是国有独资的垄断性企业...
下载后可任意编辑浅谈施工企业增值型内部审计浅谈施工企业增值型内部审计 曲军芳 关键詞:施工企业 增值型审计 转变 施工企业内部审计...
下载后可任意编辑浅谈加强内部审计质量控制浅谈加强内部审计质量控制 崔军 【摘要】《第 2101 号中国内部审计具体准则—审计计划》第四...
下载后可任意编辑浅谈公立医院内部审计存在的问题及应对策略浅谈公立医院内部审计存在的问题及应对策略 马玉玲 关键词:公立医院 内部审...
下载后可任意编辑浅议公立医院内部审计的对策及建议浅议公立医院内部审计的对策及建议 丁亚珍 摘要:随着我国对公立医院的重视度加强,私...
母子公司管控体系制度汇编之浙 江 天 能 集 团 公 司下 属 子 公 司内部审计所需提供资料说明s 服务单位 : 上海华彩管理咨询...
- 1 - 中央企业内部审计管理暂行办法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 对 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理...
下载后可任意编辑新形势下国有集团企业内部审计的现状与对策探究新形势下国有集团企业内部审计的现状与对策探究 徐志平 关键词:内部审计...
下载后可任意编辑提升保险行业内部审计效能的措施探讨提升保险行业内部审计效能的措施探讨 韩艳梅 摘 要 随着社会经济和人民生活水平的...
下载后可任意编辑探究以大数据为基础的银行内部审计分析探究以大数据为基础的银行内部审计分析 闫洁 摘要:在大数据时代背景下,银行内部...
下载后可任意编辑房地产企业内部审计存在的问题及解决对策房地产企业内部审计存在的问题及解决对策 陈慧梅 【摘要】随着我国市场经济改革...
下载后可任意编辑市公路局内部审计经验沟通 市公路局是正处级全民事业单位,主要负责全市干线公路建设、养护路政管理及公路规费征收工作。...
下载后可任意编辑如何提高内部审计监督措施 摘要:内部审计作为我国审计监督制度的重要组成部分,对被审计单位及所属相关机构的经营管理状...
下载后可任意编辑如何保障内部审计对医药制造企业财务风险的预防管控作用如何保障内部审计对医药制造企业财务风险的预防管控作用 黄艳 关...
下载后可任意编辑基建工程内部审计问题与对策讨论基建工程内部审计问题与对策讨论 【摘 要】随着人们对医疗卫生服务体系的要求不断提高,...
下载后可任意编辑基于基金公司反洗钱的内部审计问题讨论基于基金公司反洗钱的内部审计问题讨论 黄乐军 摘要:近年来,随着反洗钱工作力度...
下载后可任意编辑互联网金融时代下商业银行内部审计存在的问题及建议互联网金融时代下商业银行内部审计存在的问题及建议 摘要:随着互联网...
水利基本建设项目内部审计一、水利基本建设项目审计概述(一)定义审计单位(各级水利审计部门)按照管理者的要求,依照国家的法律、法规、...
XX 公司 内部审计实施细则(暂行) 第一章 内部审计管理 第一条 为加强XX 公司(以下简称“公司”)及下属公司的管理和监督,保障公...

