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标签“内部审计”的相关文档,共3007条
  • 审计学专业 我国大中型企业内部审计存在的问题与对策研究——以金亚科技为例

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    1我国大中型企业内部审计存在的问题与对策研究——以金亚科技为例摘要随着改革开放以来,企业规模不断壮大,企业经营多样化和组织管理日益...

    2024-12-15发布102 浏览14 页23 次下载224.18 KB
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    2024-12-15发布63 浏览10 页8 次下载589.13 KB
  • 审计学专业 国有企业内部审计存在的问题及对策研究-以中国石油天然气集团为例

    审计学专业 国有企业内部审计存在的问题及对策研究-以中国石油天然气集团为例VIP

    目 录摘要及关键词................................................................1前言..............................................

    2024-12-15发布129 浏览12 页4 次下载61.76 KB
  • 审计学-GE公司内部审计案例分析

    审计学-GE公司内部审计案例分析VIP

    毕业论文目录摘要 ························································...

    2024-12-15发布97 浏览8 页24 次下载27.9 KB
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    2 0 1 6 年学校内部审计报告 2 0 1 6 年学校内部审计报告(一) 为加强学校会计基础规范,充分发挥对财务的管理和监督的作用,使之...

    2024-12-15发布105 浏览21 页27 次下载803.05 KB
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    内部审计管理建议书内部审计管理建议书管理建议书应当指明审计目的是对会计报表发表审计意见,管理建议书仅指出了注册会计师在审计过程中注...

    2024-12-15发布91 浏览3 页16 次下载12.73 KB
  • 2024最新工程内部审计工作总结模板

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    下载后可任意编辑2024 最新工程内部审计工作总结模板 xx 年,审计处在学校党委和行政的领导下,根据省教育纪工委有关审计工作要求和学校...

    2024-12-15发布51 浏览2 页16 次下载13.96 KB
  • 2024最新内部审计年度个人总结

    2024最新内部审计年度个人总结VIP

    下载后可任意编辑2024 最新内部审计年度个人总结 近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业进...

    2024-12-15发布129 浏览3 页16 次下载15.95 KB
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    第 1 页 共 66 页某房地产公司内部审计工作制度离任审计与经理离、接任工作交接管理办法第一条为规范集团各公司总经理 (负责人) ...

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    内部审计关键绩效考核指标KPI 考核目的绩效标准内 部控制风险普查的有效性进行风险评估,选择风险最高的领域进行重点审计。保证审计工作...

    2024-12-15发布79 浏览3 页19 次下载45.11 KB
  • 2015年山东省内审师《内部审计基础》:现代内部审计的业务类型考试题

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    1 2015 年山东省内审师《内部审计基础》:现代内部审计的业务类型考试题 本卷共分为1 大题5 0 小题,作答时间为1 8 0 分钟,总分1...

    2024-12-14发布166 浏览7 页26 次下载426.56 KB
  • 2015年会计继续教育企业内部审计试题及答案

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    1、下列关于内部审计人员确定样本量大小说法不正确的是()。 A. 审计总体的量越大,样本量越大 B. 可容忍误差增大,样本量减少 C. ...

    2024-12-14发布74 浏览20 页28 次下载552.71 KB
  • 浅谈水利施工企业内部审计

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    下载后可任意编辑浅谈工程施工管理内部审计工程施工管理内部审计,主要是围绕成本效益情况进行的审计。通过对工程项目的事中监督,发现并纠...

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  • 进出口业务内部审计制度(2019)

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    文件名 进出口业务内部审计制度 文件编号 Q/TL2900001-2019 发布部门 标准体系与审计部 发布日期 2019.01.10 版本/修改号 A/0 实...

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  • 建筑企业施工单位内部审计管理制度

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    下载后可任意编辑本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载!!! 精 品文档1【精品 word 文档、可以自由编辑!】XXXXXXXXXXX...

    2024-12-13发布179 浏览6 页25 次下载29.5 KB
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    下载后可任意编辑工程项目全过程跟踪审计在施工企业内部审计的应用摘要:在工程项目审计中全过程跟踪审计是当前很多的施工企业为了完善项目...

    2024-12-13发布78 浏览3 页16 次下载17 KB
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    下载后可任意编辑华兰生物工程股份有限公司内部审计制度第一章 总则第一条 为加强公司内部审计工作,降低决策风险,提高企业经济效益,保...

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  • 内部审计与内部控制的关系分析与协调措施

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    下载后可任意编辑内部审计与内部控制的关系分析与协调措施内部审计与内部控制都是企业规模和经营范围扩大的产物,都是为了完善企业管理而实...

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  • 人民防空工程建设项目内部审计办法摘要

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    下载后可任意编辑人民防空工程建设项目内部审计办法第一章 总 则第一条 为加强对人民防空工程(以下简称人防工程)建设项目的监督管理,建...

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