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下载后可任意编辑浅谈工程施工管理内部审计工程施工管理内部审计,主要是围绕成本效益情况进行的审计。通过对工程项目的事中监督,发现并纠正施工管理中存在的问题,及时堵塞漏洞,降低成本,提高效益,找出薄弱环节,提出对策和建议。审计内容覆盖施工管理各个方面,包括合同管理、技术管理、施工管理、质量管理、劳务管理、物资管理、安全管理、办公管理、财务管理、人力资源管理等方面,本文就以上方面进行详细阐述。一、合同管理内部审计合同管理审计是指对项目施工过程中各专项合同内容及各项管理工作质量及绩效进行的审查和评价。审计目标主要包括:审查和评价合同管理环节的内部控制及风险管理的适当性、合法性和有效性;合同管理资料依据的充分性和可靠性;合同的签订、履行、变更、终止的真实性、合法性以及合同对整个项目投资的效益性。合同管理审计主要包括以下五个方面:(一)工程合同管理制度的审计检查项目部是否设置专门的合同管理机构;是否建立了适当的合同管理制度。(二)合同内容的审计检查各类合同(工程劳务分包合同、物资采购合同、设备租赁等合同)当事人的法人资质、合同内容是否符合相关法律和法规的要求,是否与招标文件的要求相符合;合同条款是否全面、合理 ,有无遗漏关键性内容,有无不合理的限制性条件,法律手续是否完备;合同是否明确规定甲乙双方的权利和义务;是否存在损害国家、集体或第三者利益等导致合同无效的风险;是否有按优先解释顺序执行合同的规定;所规定的付款和结算方式是否合适;对内对外结算台帐记录是否及时完整,是否与财务帐面核对一致等。(三)合同履行的审计检查是否全面、真实地履行合同;合同履行中存在的差异及产生差异的原因;有无违约行为;处理结果是否符合有关规定。(四)合同变更的审计检查合同变更的原因,以及是否存在合同变更的相关内部控制;合同变更程序执行的有效性及索赔处理的真实性、合理性;合同变更对成本、工期及其他合同条款影响的处理是否合理;合同变更后的文件处理工作有无影响合同继续生效的漏洞。(五)终止合同的审计检查终止合同的报收和验收情况;最终合同费用及其支付情况;索赔与反索赔的合规性和合理性;合同资料的归档和保管,包括在合同签订、履行分析、跟踪监督以及合同变更、索赔等一系列资料的收集和保管是否完整。二、技术管理内部审计检查施工组织设计编制情况;进度计划的制定情况;技术交底、作业指导书是否及时、准确,是否具有指导性;材料计...

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