电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问
标签“内部审计”的相关文档,共3007条
  • 谈注册会计师审计与内部审计的关系

    谈注册会计师审计与内部审计的关系VIP

    注册会计师审计与内部审计的关系注册会计师审计内部审计联系(1)都是现代审计体系的重要组成部分(2)都关注内部控制的健全性和有效性(3...

    2024-11-06发布89 浏览8 页18 次下载21.01 KB
  • 世界领先公司的内部审计报告范例

    世界领先公司的内部审计报告范例VIP

    世界领先公司的内部审计这是翻译的几个大公司的内部审计概况,希望与大家共享业界的理论、工具和方法!——案例:世界领先公司的审计部门一...

    2024-11-06发布200 浏览146 页1 次下载133.94 KB
  • 上海内部审计导刊汇编

    上海内部审计导刊汇编VIP

    上海内部审计上海内部审计导刊导刊2008年第28期(总128期).上海市内部审计师协会秘书处编辑2008年11月20日内容标题〖宏观经济〗财政部、税...

    2024-11-06发布72 浏览258 页16 次下载181.67 KB
  • 试论内部审计组织机构的建立和完善 (2)

    试论内部审计组织机构的建立和完善 (2)VIP

    试论内部审计组织机构的建立和完善[摘要]内部审计日益成为现代企业制度下不可或缺的重要组成部分之一,其在贯彻执行党和政府的方针政策和维...

    2024-11-06发布156 浏览16 页16 次下载45.5 KB
  • 内部审计具体准则

    内部审计具体准则VIP

    内部审计具体准则内部审计具体准则第1号——审计计划第一章总则第一条为了规范内部审计人员编制审计计划,保证及时、有效地执行审计业务,...

    2024-11-06发布93 浏览124 页10 次下载70.84 KB
  • 上海内部审计导刊

    上海内部审计导刊VIP

    上海内部审计上海内部审计导刊导刊2008年第25期(总125期).上海市内部审计师协会秘书处编辑2008年11月6日内容标题审计委员会的由来和职责...

    2024-11-06发布64 浏览80 页27 次下载252.97 KB
  • 内部审计质量评估办法

    内部审计质量评估办法VIP

    第1页共67页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共67页中国内部审计质量评估手册(试行)第2页共67页第1页...

    2024-11-06发布161 浏览67 页25 次下载100.98 KB
  • 中国现行内部审计准则(全面)

    中国现行内部审计准则(全面)VIP

    第1页共72页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共72页现行中国内部审计准则目录:(全面)一、序言:1项...

    2024-11-06发布180 浏览72 页12 次下载102.19 KB
  • 现代企业内部审计实务标准

    现代企业内部审计实务标准VIP

    StandardsfortheProfessionalPracticeofInternalAuditing(SPPIA)内部审计实务标准标准创立:StandardBoardofTheInstituteofInternalAuditor...

    2024-11-06发布162 浏览171 页17 次下载342.31 KB
  • 内部审计-某公司内控审计资料-资本性支出审计方案

    内部审计-某公司内控审计资料-资本性支出审计方案VIP

    内部控制审计审计方案--资本性支出业务流程审计方案单位名称中国网络通信集团公司[XX公司]审计覆盖期间工作底稿编号填写人审阅人日期内部控...

    2024-11-06发布161 浏览29 页9 次下载54.5 KB
  • 内部审计文书、工作底稿范本

    内部审计文书、工作底稿范本VIP

    第1页共39页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共39页内部审计文书、工作底稿范本一、计划类底稿(一)年...

    2024-11-06发布53 浏览39 页26 次下载87.34 KB
  • 内部审计实务标准(doc_79)

    内部审计实务标准(doc_79)VIP

    内部审计实务标准第2页共73页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共73页本文目录:内部审计师协会职业道德...

    2024-11-06发布190 浏览73 页12 次下载101.64 KB
  • 内部审计实务标准导读(DOC 54)

    内部审计实务标准导读(DOC 54)VIP

    第1页共55页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共55页《内部审计实务标准》导读目录第一章绪论第一节审计...

    2024-11-06发布111 浏览55 页1 次下载85.56 KB
  • 内部审计实务标准(DOC 147页)

    内部审计实务标准(DOC 147页)VIP

    第1页共71页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共71页StandardsfortheProfessionalPracticeofInternalAud...

    2024-11-06发布118 浏览71 页26 次下载130.2 KB
  • 内部控制制度之内部审计

    内部控制制度之内部审计VIP

    第1页共7页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共7页内部控制制度——内部审计第一章总则第一条为了加强公...

    2024-11-06发布109 浏览7 页27 次下载21.55 KB
  • 内部审计员个人工作参考总结(通用)

    内部审计员个人工作参考总结(通用)VIP

    内部审计员个人工作参考总结(通用)篇一:内部审计员个人工作总结一、坚持“围绕中心、效劳大局”,积极开展内部审计工作全市内审机构严密...

    2024-11-06发布104 浏览9 页6 次下载17.86 KB
  • 首席审计执行官对制定内部审计活动的试题

    首席审计执行官对制定内部审计活动的试题VIP

    241、首席审计执行官在准备工作安排时可以运用风险分析。以下哪项在开展风险分析时不予考虑:A、与组织的治理有关的问题;B、内部审计人员...

    2024-11-06发布137 浏览12 页3 次下载22.02 KB
  • 我国企业内部审计质量控制问题研究

    我国企业内部审计质量控制问题研究VIP

    目录1.前言.....................................................................................................11.1研究背景和意义....

    2024-11-06发布186 浏览23 页11 次下载109 KB
  • 试谈内部审计KPI指标库

    试谈内部审计KPI指标库VIP

    更多企业学院:《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份...

    2024-11-06发布75 浏览10 页21 次下载16.82 KB
  • 集团公司内部审计质量评价框架草案

    集团公司内部审计质量评价框架草案VIP

    集团公司内部审计质量评价体系框架审计质量评价是公司为确保内部审计工作的有效开展而进行的一项控制活动,通过对审计工作程序、审计事项进...

    2024-11-06发布184 浏览7 页27 次下载279.1 KB
确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部