下载后可任意编辑湖 北顾地塑胶有限公司目 录文件编号:HG/B-00版 次:B/0第 1 页 共 1 页01 文件控制程序…………………………………………………………202 质量记录控制程序……………………………………………………603 管理评审控制程序……………………………………………………804 人力资源控制程序……………………………………………………1005 设备管理控制程序……………………………………………………1306 产品实现的策划控制程序……………………………………………1707 与顾客有关的过程控制程序…………………………………………2008 采购控制程序…………………………………………………………2309 生产和服务控制程序…………………………………………………2810 标识和可追溯性控制程序……………………………………………3411 产品防护控制程序……………………………………………………3712 监视和测量装置控制程序……………………………………………4013 顾客满意测量控制程序………………………………………………4314内部审核控制程序……………………………………………………4715产品监视和测量控制程序……………………………………………5016不合格品控制程序……………………………………………………5417纠正和预防措施控制程序……………………………………………57湖 北顾地塑胶有限公司文 件 控 制 程 序文件编号:HG/B-01版 次:B/0第 1 页 共 4 页下载后可任意编辑1 目的 对文件的编制、审批、发放、保管、更改、作废等进行控制,使公司部门能够保持使用最新的有效版本的文件,以防止失效或作废文件和资料误用。2 适用范围 本程序适用于公司质量管理体系所有的文件资料的控制。3 职责3.1 质管部负责公司质量管理体系所有文件的收集、存档、登记及文件发放、回收及借阅管理工作。3.2 各部门负责维护和管理本部门颁发或接收的文件资料。4 程序4.1 文件的分类:主要有公司内质量管理体系文件和外来文件 公司内部文件按文件的层次分类有: 第一级文件:质量手册; 第二级文件:程序文件; 第三级文件:工作文件、技术文件; 第四级文件:质量记录、表单卡、报告、会议记录等。4.2 文件的拟订、审核与批准。文件级别拟 订审核批准一级文件编写小组成员管理者代表总经理二级文件各部门负责人质管部管理者代表三级文件各部门主办人员部门主管部门经理四级文件各部门...