电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

财务报销制度-经典VIP免费

财务报销制度-经典_第1页
1/5
财务报销制度-经典_第2页
2/5
财务报销制度-经典_第3页
3/5
下载后可任意编辑财务报销制度一、 总则 1、为了加强公司内部管理,法律规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。 2、本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况,将财务报销分为出差报销费用、借款预支费用、职责和权限和各费用标准等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 3、本制度适用公司全体员工。二、费用报销单和付款申请单填列法律规范及流程1、费用报销单必需本人填写,公司日常办公费用(租金、办公用品,水费电费等)需行政人员代公司填写报销,用蓝、黑水笔书写,用胶水粘贴附件,发票入库单等粘贴在《报销单据粘贴单》上,也可以用别的单据空白纸张粘贴,不得用订书针、大头钉、回形针串别。2、报销的原始发票要求是正规发票,确实无法取得的,经会计同意并经公司总经理核准可以采纳正式收据代替,但需写明原因,且每次金额不得超过200 元,注意伙食与通信分开报销,且报销时有发票与没有发票单据分开填写费用报销单报销。3、所有发票和收据应当清楚载明收款单位名称(定额发票除外)、金额、开票日期,发票要素填制法律规范、齐全,发票上必须有开票单位加盖的财务专用章或发票专用章,否则即为无效报销凭证,财务部门可拒绝报销。4、报销时经办人必须在报销单备注栏上注明用途去向采购类发票还必须附有经核准的物资采购申请单、公司验收单等附件,差旅费报销单必须附有《出差申请单》、车、船、飞机票和住宿发票,租赁费用必须附有租赁合同复印件。5、费用报销单如采购材料需要填清各明细时间、用途、金额、付款方式等。如采购材料付款申请单需有物资采购申请单、销售方销售单及发票等。6、请员工于每个星期报销时间底前将星期所有报销提前申请。(费用发生7 天内必须报销)7、费用报销和付款申请单报销流程---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------下载后可任意编辑填报人填写费用报销单 → 部门主管 →副总经理审核→总经理审批 →出纳付款备注:(1)每个星期二早上 10:00-11:30 及星期五早上 10:30-11:30 进行陈总审批报销。(2)采购物品还需填写物资采购申请单,流程如下填写物资采购申请单 →部门主管审核→ 总经理审批补充说明:公司所有付款开支必须按各类费用审批权限进行预先申报并签字获核准后方能按本制度规定报销,否则各级审核审批人不得核...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

财务报销制度-经典

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部