12一、质量管理体系文件执行情况检查考核1
检查周期:每年12月一次2
检查内容:2
1制度的执行情况;2
2职责履行情况;2
3操作程序的执行情况;2
4各种记录是否规范
检查方式:看现场、查记录、查操作、提问等
责任人:质量管理员、质量负责人3二、记录和凭证管理制度1
1一律用签字笔或墨水笔书写,填写完整,不缺项
2填写错误之处,用原色笔在错误之处划上一条“—”,使原字迹仍可辩认,再将改正的内容写在旁边,注明修改理由、日期并签名
严禁将错误之处涂黑,一页记录最多只能有三处改正;2
凭证:比如进货票据专人保管,避免丢失
按月装订,方便查找
门店所有记录及凭证至少保存5年备查
4三、卫生、人员健康状况管理制度1
卫生管理:1
1每日上下班各打扫一次;1
2每月进行清洁卫生检查并记录
人员健康管理:2
1门店在职员工每年进行年度健康检查;2
2质管员、验收员、营业员除一般健康检查外,增加视力、辨色力等项目检查
(请各药店注意检查体检表,看有无缺项)5四、供货单位和采购品种的审核制度及程序1
由连锁总部或委托配送企业(*****药业有限公司)统一采购、统一配送的门店,在接受配送药品时可以简化建立首营企业、首营品种、索取供货发票、建立药品质量档案、进行进货质量评审等采购程序
对于有外购药品的连锁门店不能简化采购程序
连锁直营店经营药品必须100%由总部配送3
有外购药品的门店,必须做首营企业、首营品种审批
资料由采购员填报、质管员审核、质量负责人审批合格,方可开展业务往来
6五、药品采购管理制度及程序采购操作程序:(采购员操作)登陆计算机系统采购订单制单采购订单审核系统生成采购记录通知供应商按订单发货大家有疑问的,可以询问和交流大家有疑问的,可以询问和交流可以互相讨论下,但要小声点可以互相讨论下,但要小声点81
收货操作:(收货员)六、药品收货验