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2020年度财务审计报告,2020年财务审计报告VIP免费

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防伪验证码:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 某某某某会计师事务所有限公司 电话:1 2 3 4 5 6 7 8 1 某某某某会计师事务所有限公司 审 计 报 告 ××会审字(年度)×××号 某某某某某某某有限责任公司全体股东: 我们审计了后附的某某某某某某某有限责任公司(以下简称贵公司)财务报表,包括年度年12月31日的资产负债表,年度年度利润表和现金流量表以及会计报表附注。 (一)管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 (二)注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道 德 规 范 , 计 划 和 实 施 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大错 报 获 取 合 理 保 证 。 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判断 , 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的评 估 。 在 进 行 风 险 评 估 时 , 我 们 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 内 部 控制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效性 发 表 意 见 , 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列报 。 我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。 ( 三 ) 审 计 意 见 我 们 认 为 , 某 某 某 某 某 某 某 有 限 责 任 公 司 财 务 报 表 已 经按照企业会 计 准则的 规 定编 制 , 公 允反映了 贵公 司 年度年12月31日的 财 ...

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