无一、完善单据及规范单据的使用1、外购东西及付材料款尽量要对方开具发票或收款收据及销售清单
2、建议刻一个发票专用章,厂里使用的收款收据、出库单、入库单等单据盖上发票专用章,防止以后业务量大后工作蔬葱,别人用自开的单据冒领款
3、最好指定一个保管员负责材料及成品模板等财物的保管及进出开票
4、木片、胶水、面粉等大单材料采购时验收人与付款人不能同为一人
由验收人开具4联的入库单,不再使用收款收据,绿色联交客户,蓝色联交会计(苏克孟),红色联交付款人(林宝明),验收人留白色联
付款人依据红色联入库单付款,结账时交会计核对
付现金时要求收款方签名及注明“已结清”,如银行转账则附上转账单
付款人不能填开入库单
5、外购零星东西由使用人在发票或收款收据及销售清单签字验收,使用人和采购人为同一人的由其他人签字验收
不必另开入库单
6、对外销售模板由保管员(或开票员)开具4联出库单,由老板(或指定人员)签字后方可装车出厂
白色联保管员留存,绿色联交购货方,蓝色联交会计(苏克孟),红色联交收款人(林志斌)
收款人收款后连同收款时开出的收款收据红色联交会计核对
7、收款人收到销售货款时开具4联的收款收据
白色联收款人留存,绿色联交购货方,蓝色联交会计(苏克孟),红色联在收款后月底结账时交会计核对
8、在结算车间工人工资时由保管员开具4联的入库单
白色联保管员留存,绿色联交包工人(阮杰),蓝色联、红色联附在结算费用报销单上(不再使用收款收据)
要求收款方在费用报销单上签名及注明“已结清”,如银行转账则附上转账单
9、出纳在付借款时要求对方填写借款单,在付款时如对方不能提供收款收据则填写费用报销单并由收款人签名
收到款时开具收款收据
10、在收到销售货款时如因数量误差或质量问题扣款,在开具的收款收据上注明发货日期、少几张、扣多少款
二、加强岗位制约及支出审批权限1、细化岗位分工,形成互相岗位制约