监察审计部工作总结篇一:监察审计部XX年年中工作总结监察审计部XX年半年工作总结一、工作完成情况及亮点(一)审计工作开展情况:1
完成了农工程项目共计45 个结算的外委审计工作
(其中: XX 年 31 个,调整计划为1996 万元,送审金额为1886 万,审减万元
审减率占工程投资的2%
XX年 14 个,调整计划为1453 万元,送审金额为1364 万元,审减万元
审减率占工程投资1%
完成了西宁供电所综合楼工程项目的外委结算审计(送审金额万元,审减万元,审减率占工程投资的5%
根据市公司审计部《关于对巫溪供电公司原董事长谢启云同志任期经济责任审计的报告》中提出的18 条审计意见及建议,逐条落实和限期整改,于5 月中旬完成了问题整改的回复上报工作
根据年初计划安排,在3 月份完成了车辆管理专项审计调查
通过查看车辆维修统计台帐、财务凭证与费用发生金额等,对车辆基本情况、公车购臵、运行费预算下达及使用等情况开展了专项审计,发现存在问题5 条,提出审计建议 6 条
持续开展依法治企工作
多次召开专题会议,明确任务、落实责任、自查自纠,边查边改,建立了依法治企周报制度,各部门在每周四中午前将存在的问题和整改情况报监审部,监审部在每周一的例会上进行通报,力争杜绝经营管理中的“习惯性违章”,推动公司依法从严治企水平提升
完成了“三集五大”全员竞聘工作及审计人员岗位能力胜任资格的认证考试工作
(二)监察工作开展情况:1
建立“一岗双责”防控机制,制定了《XX 年党风廉政暨惩防体系建设任务分解表》,召开专题会议落实党风廉政责任制,与中层干部签订了《党风廉政建设和反腐败工作岗位责任书》 及《遵守中央八项规定承诺书》,与中层干部、重点岗位员工签订 《廉洁从业承诺书》 ,与施工单位签订 《工程建设廉洁承诺书》 ,通过年度重点工作责任分解、“二十四节气