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财务管理工作检查自查报告

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下载后可任意编辑财务管理工作检查自查报告自查单位名称: 法定代表人: 日期: 年 月 日 下载后可任意编辑为加强财务管理,依据上级主管部门的支配,我校组织相关人员对学校财务工作进行了严格的自查,现汇报如下: 加强了财务工作的管理力度。为了使财务工作的开展做到合理、合规、合法,加强内部监管,幼儿园成立了财经领导小组,财经审查小组,完善了《财务工作制度》,制定了《会计员工作职责》,《出纳员工作职责》,《保管员工作职责》,《选购员工作职责》等系列规章制度。 加强了财务管理的透亮 度。 幼儿园的大宗设施的购买,学校重大修理,都先召开班子会及教代会论证通过后才进行购买。并且严格按幼儿园选购相关规定办理,定期开展内部财务审计工作,定期向教职工公布学校财务状况。 公用经费的使用和管理:我园对公用经费的使用和管理严格按上级文件会议精神执行,对不能开支的项目做到不予开支,公用经费的使用除保障教学所需外,主要用于设备添置、校舍修理等方面,未挪用公用经费,未截留专项经费,凡上级拨付的专项资金,总是准时用于专项设备的购置中。 严格根据财经纪律管理财务。严格执行上级标准收费,所收幼儿教材费、杂费及保教伙食费等均能准时全额上交亨德森总部。幼儿园对支出票据的收集要求做到准时,严格审批程序,园长长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签,未经会计审核,园长及领导签字的发票财务人员坚决不予报销,每月支出票据经会计办公室审核后才拿到总部进行做账。幼儿园各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无私设”小金库”和”帐外帐”等违规行为,无滥用和铺张铺张等现象。 特此报告! xxxxxx 幼儿园 20××年 x 月 x 日

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