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文件控制程序

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编 制审核版次B0XX 电子科技有限公司文件控制程序※※封面※※文件编号 SL-QP-QA-01制订日期修订日期页次1/10文件标题发 放 号文件编号制订日期发行日期版本页数制作部门文件控制程序SL-QP-QA-01年月日B共 10 页品质部■总经办■PMC 部■生产部■人事部■工程部■采购部■品质部■市场部■仓库部■财务部受文部门会签签名日期内部资料注意保存不准复印不准外传批 准审 核编 制编 制审核版次B0XX 电子科技有限公司文件控制程序※※目录※※文件编号 SL-QP-QA-01制订日期修订日期页次2/10章节12345678内容封面目录修 订 履 历目的范围参 考 文 件权责定义流程内容附 件/附 表---------------END----------------页次1234444444-910编 制审核版次B0XX 电子科技有限公司文件控制程序※※修订履历※※文件编号 SL-QP-QA-01制订日期修订日期页次3/10版次 变更页次变 更 内 容 简 述变 更 依 据变更者生效日期编 制审核版次1.目的:B0XX 电子科技有限公司文件控制程序文件编号 SL-QP-QA-01制订日期修订日期页次4/10对与一体化体系有关的文件和资料进行控制,确保在各相关场所能得到并使用文件的有效版本,防止误用失效文件。2.范围:适用于一体化管理体系文件,包括外来的技术文件资料的控制(仅指书面形式的文件资料,不包括硬拷贝或电子媒体形式)。3.参考文件: 3.1 GB/T19001-2008(idt:ISO9001:2008);3.2《记录控制程序》 SL-QP-QA-02 3.3《人力资源管理程序》 SL-QP-HRD-014.权责:4.1 管理手册由一体化管理者代表编制,总经理批准;4.2 各部门程序文件由各归属部门组织人员编制,一体化管理者代表审核,总经理批准;4.3 工作文件由各归属部门组织人员编制,一体化管理者代表审核, 总经理批准;4.4 记录表格由各归属部门编制和审核;4.5 外来文件各部门负责收集,文控中心存档,一体化管理者代表批准发放至相关部门;4.6 文控中心负责文件资料的日常管理(归档、保管、复制、发放、更改、回收和处理),并对使用之文件的有效版本进行监督管控。5.定义: 5.1 文件与资料:公司质量文件与环境文件所包含的:手册、程序、作业指导、表单、技术类文件、测试检验资料报告等。6.流程:见附件一“ 文件控制流程图”7.内容:7.1 文件的编号:编 制审核版次B0XX 电子科技有限公司文件控制程序文件编号 SL-QP-QA-01制订日期修订日期页次5/10 7.1.1一、二、三阶文件编号: xx--xx—xx—xx表单流水号部门...

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