下载后可任意编辑2024 年集团公司内部审计工作总结范文___公司内部审计工作,在公司___的正确领导下结合自身实际,并经公司审定通过了年度内部审计计划
年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督,严格执行审计法规和审计准则,在促进内部管理、法律规范资金使用、加强党风廉政建设等方面,发挥了内部审计的监督职能,取得了一定的成效,现就一年的工作总结如下:一、开展内部审计工作基本情况1
年内公司分别对___年四季度和___一、二、三季度货币资金项目进行专项审计,审计的重点主要是___货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性,检查货币资金运作内部控制制度的完善性、法律规范性,经过审计,做出审计评价,出具审计报告
存货项目审计:(1)___月审计___年度存货项目;(2)___月审计___度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统,检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价,___公司存货的真实存在性、财务存货记账的法律规范性,检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性,并作出评价,经过审计,提出___条审计建议,督促被审计部门按要求进行整改反馈,对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用,加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识,加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间,保证存货账实相符,资产安全完整
工会经费审计:(1)___月份接受公司工会委托,开展公司工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况,年度工会经费收支预算编制及执行情况,工会经费支出审批情况,工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出法律规范情况;相关财产的使第 1 页共 6 页下载后可任意编辑用和管理情况,工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况,工会经费内控制度执行情况
经过审计,做出评价,提