精品文档---下载后可任意编辑发行本修改内容生效日期部 门 / 科签 名部 门 / 科签 名部 门 / 科签 名编制:签名姓名职位日期核准:签名姓名职位日期为建立风险和机遇的应对措施,明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导
本程序适用于在公司质量和环境管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据,这些活动包括: a
业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理;b
产品和过程的设计开发,及变更控制过程的风险和机遇管理;c
供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理;d
生产过程的风险和机遇管理;e
过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理;f
设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理;g
不合格品的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理;h
持续改进过程的风险和机遇管理;i
当适用时,也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南
1 总经理:负责风险管理所需资源的提供,包括人员资格、必要的培训、信息猎取等
负责风险可接受准则方针的确定,并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审
品控部:负责建立风险和机遇应对控制程序,并进行维护
负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审,落实跟进风险和机遇评估中所实行措施的完成情况并跟进落实措施的有效性,并编写风险和机遇控制措施,负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督
3 各单位:负责本部门/科的风险和机遇评估,并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行
4 业务部:负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别,负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落