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根据《中华人民共和国审计法》的规定,20**年 11 月至 2014 年 3月,审计署对科技部 20**年度预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计,重点审计了部本级和所属中国科学技术信息研究所、高技术研究发展中心(以下简称高技术中心)、机关服务中心、中国生物技术发展中心,并对有关事项进行了延伸审计
一、基本情况科技部为中央财政一级预算单位,部门预算由部本级和 19 个二级预算单位的预算组成
财政部批复科技部 20**年度部门财政拨款预算支出 2918634
03 万元,科技部决算(草案)反映的当年财政拨款支出 2888798
49 万元,其部门预算与执行结果的差异总额为 29835
54 万元,差异的具体情况及产生原因见附表 1
本次审计科技部本级及所属单位 20**年度财政拨款支出共计 2384860
97 万元,占部门财政拨款支出总额的 81
审计查出预算执行中不符合财经制度规定的问题金额 26058
54 万元,其中 20**年 24463
54 万元;其他财政收支方面不符合财经制度规定的问题金额3568
上述问题对科技部 20**年度预算执行结果的影响见附表 2
审计结果表明,科技部本级和本次审计的所属单位 20**年度预算执行基本遵守了预算法及相关法律法规,财务管理制度比较健全,会计核算基本符合会计法和相关财会制度的规定,对以前年度审计查出的问题认真进行了整改
二、审计发现的主要问题(一)预算执行中存在的主要问题
在编制 20**年预算时,所属中国科学技术信息研究所多报 188 人,多申领财政资金 711
20**年,部本级未经财政部批准,自行将 3 个项目预算共计 2
2 亿元细化并下达给所属单位
至 20**年底