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内审会计岗位职责

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内审会计岗位职责 内审会计岗位职责 1 负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见; 协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行; 负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益; 配合完成集团审计流程的相关准备工作; 执行临时的、特定的审计/控制项目。 内审会计岗位职责 2 1、负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析; 2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查; 3、协助各事业部进行集团预算编制工作; 4、负责专项审计的前期和现场工作底稿,以及审后跟踪; 5、协助部门工作管理和资源配合工作等。 内审会计岗位职责 3 1、制定公司内部审计工作制度及实施办法。 2、负责拟定年度内部审计工作目标、工作计划。 3、出具内部审计报告。 4、负责协助外部审计机构做好财务审计和经济责任审计。 5、跟踪监督公司的财产和资金使用情况、流程运行状况、分析资产报表,判读企业运行效率。6、分析公司财务状况,讨论行业内公司信息。 7、分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策。 8、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况。 9、撰写基础财务分析报告。 内审会计岗位职责 4 1、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督; 2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督; 3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督; 4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。 内审会计岗位职责 5 1. 及时解答客户提出的股权转让、股息红利、税收政策等常规性财税问题,并将非常规性财税问题,及时提交给部门负责人; 2. 配合审计经理检查代账代税业务的合规性和合理性; 3、核对客户的财务报表、纳税申报表等财税资料,并及时提醒客户缴纳相关税费; 4. 对接客服财务资料的整理和归档; 5. 其他临时交办事情。 内审会计岗位职责 6 1、库存及成本的账务处理; 2、银行账务处理,制作记帐凭证,银行对帐; 3、固定资产和低值易耗品的登记和管理; 4、编制财务报表、财务综合分析报告等; 5、负责与银行、税务、工商等部门的对外联络; 6、协助主管完成其他日常事务性工作。 内审会计岗位职责 7 1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作; 2、成品成本核算与分析; 3、仔细核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐; ...

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