区审计局专项审计工作总结及 2024 年工作计划 今年以来,我局在区委区政府的正确领导下,在上级审计机关精心指导下,仔细贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和省市审计工作会议精神为指导,紧扣区委、区政府中心工作和社会关注的热点,求真务实,依法履行审计监督职责,不断提升审计工作质量和效果。20xx 年共实施 36 个审计项目,其中:区本级预算执行 1 个,专项审计(调查)项目 5 个,自然资源资产审计项目 1 个,财政收支审计项目 6 个,经济责任审计项目 21 个,国有企业审计项目 2 个。共计查出管理不法律规范资金万元,违规资金万元,向被审计单位提出整改意见和建议 144 条。 一、20xx 年工作情况 (一)专项审计(调查)项目 1.社会保险基金审计。根据审计署统一工作安排,受抚州市审计局委托,自 20xx 年 12 月 25 日起,东乡区审计局派出 7 名审计干部赴抚州市临川区开展为期 2 个半月的社保基金审计,发现存在向服刑人员、已死亡人员支付养老保险待遇,医疗机构重复收费等问题。 2.国外贷援项目审计。受市审计局委托,赴江西东乡润泉供水有限公司开展国外贷援项目审计(世界银行贷款江西省城乡供水一体化及农村污水处理工程),发现存在项目管理不法律规范、工程进度缓慢等问题。 3.招商引资优惠及奖励政策兑现专项审计。10 月 28 日我局派出审计组 6 人赴宜黄县开展招商引资优惠及奖励政策兑现专项审计,发现存在招商引资合同不法律规范、不严谨,合同的签订不符合法律法规的规定、违规使用财政资金、未遵守并落实招商引资协议中的相关条款,且未建立严格的约束机制、未对招商引资的绩效进行全面评价等问题。 4.困难群众救助专项资金审计。根据区人大要求,12 月 2 日起开展 20xx-20xx 年困难群众救助补助专项资金管理使用情况审计,发现存在向服刑人员发放低保、跨省重复享受低保等问题。 5.涉粮财政补贴专项资金审计。根据区委巡察办要求,12 月 23日起开展涉粮财政补贴专项资金审计,目前审计工作正在开展中。 (二)20xx 年度区本级财政预算执行审计 20xx 年度全区地方公共财政较好地完成了年初财政预算目标,实现了“收支平衡、略有结余”的目标。但同时审计发现了存在违反规定开设和管理财政资金专户、违规调拨财政专户资金、应缴未缴非税收入、欠缴土地出让收入等问题。 (三)经济责任审...