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增值税开票岗位职责

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增值税开票岗位职责 第 1 篇:增值税开票开具增值税专用发票流程 1、防伪税控开票系统 → 插入 IC 卡 → 录入操作员密码 → 进入系统 → 发票管理下发票读入 → 提示是否读入专用发票********号起共**张 → 确定; 2、系统设置下设置客户资料(一定要是购买方传给你的正确资料)录入相应资料 → 保存; 3、系统设置下设置你们公司所销售的货物名称等信息 → 录入 → 保存; 4、发票管理下专用发票填开 → 提示你要开票的号码核对 → 确认 → 显示专用发票模块 → 购货单位名称处点下拉键选定你要开具的单位双击 → 显示你要开具发票单位的所有信息 → 货物或劳务名称处和购货单位处的操作相同 → 录入你所开发票货物的数量 → 单价 → 金额自动计算 →下拉键选择收款人,复核人,开票人自动生成 → 再次核对整张发票无误后 → 点击左上角的打印保存并提示是否打印(显示打印边距上下调整数)如不确认是否与发票对应就先放入 A4 纸打印一张对比一下,边距不对再调整 → 此张发票打印后提示是否开下一张,还开就如上述接着开,不开就退出; 5、发票管理下发票查询选择本月所开这张发票点击打印放入发票打印此发票(发票号码一定不能放错)。 6、这张发票开具完成,加盖财务章或发票专用章后就可以寄出了。 打开防伪税控系统--开具增值税专用发票--核对发票号和纸质的是否一致--选择购货方---商品/数量/金额(自动出单价)--打印,完了 购货方和商品都要在系统设置里面先录好增值税发票填开那些都是写明的,你照着填就是。 要注意的一点是那个含税和不含税,填单价的时候你自己要要清楚是否含税价格!然后填好东西别急着打印,因为你点了打印在系统里这张票就已经 pa 了,错了的话就只能作废了! 进项那些明细你不用管那么清楚的,不然就不用会计了。你只要记得月底的时候拿着进项的所有抵扣联去做认证就好了。 月初把这月份的数据都读入金税卡,就是点击报税按钮就好了。然后带着你的卡去税务局报税顺便买发票回来! 不知道你能明白点不现申请为一般纳税人-购买电脑及发票打印机-办理金税卡。代开发票要到国税局,只要带上合同及申请单即可,但不能开具 17%的增值税税票 插入 IC 卡和安全开票用的那个像 U 盘一样的东西 进入系统,选择开票人进去,然后在系统设置里面设置好要开票的客户开票资料和商品信息比如价格型号,假如里面已经有了就不用设了,在开票那个模块里面选...

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