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财务管理工作自查报告五篇

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财务管理工作自查报告五篇 【篇一】 根据财政局文件号文件要求,为进一步加强事业单位财务管理工作,法律规范事业单位管理行为,提高财务管理质量,学校成立了自查领导小组,由总务主任牵头对**年度财务收支情况、资产帐目进行了仔细地自查,对自查情况报告如下: 一、财会队伍情况 我校设立专职会计 1 人,配备出纳 1 人,都具有一定的专业能力,严格根据有关财务法律规范程序报帐,经费使用合理,报表准确、及时,数据真实。 二、财务制度的建设 我校财务管理制度健全,制定了健全的《固定资产管理制度》 《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。并做到制度上墙。 三、收支情况 学校收入除财政拨款外,还有幼儿教育培育费收入,对该事业收入严格执行“收支两条线”管理,杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。学校各项开支均实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证,票据合理,均要经办人签字,注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。 四、存在的问题 1、在会计基础方面会计无证上岗,未规定完成**年度财务人员继续教育的学习。 2、在会计核算里,少数科目运用不当。 3、没有建立会计档案借阅制度。 4、启用帐薄填写不完整。 五、整改意见 对无证上岗人员督促学习,争取取得会计证,持证上岗。对未完成会计继续学习的,要求在**年度加强补习学习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写法律规范。 本次自查工作学校领导高度重视。通过自查认为本单位自查得分为 93 分。通过自查工作的开展,进一步加强了对会计基础工作重要性的认识,对今后法律规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是非常必要的。 【篇二】 一、领导重视组织部署 根据文件精神党组高度重视将年度财务自查工作作为今年财政工作的重点来抓。在深化学习、仔细领悟有关文件精神的基础上我们全面总结了今年的财务工作情况并仔细讨论、部署了此次财务自查的各项工作。为了组织好这次自查工作成立了以主席任组长副主席任副组长的“财务自查工作”小组为彻底搞好本次自查打好基础。 二、 结合实际开展自查 围绕“标本兼治、实行综合治理统筹谋划部署稳步有序推动明确工作重点解决突出问题严格把握政策维护大局”的指导原则根据文件精神和工作实际仔细开展自查。 一 单位预算执行情况 今年是深化贯彻科学进展观、构建和...

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