被检查公司:检查公司:检查小组成员:填写说明:1,每一项内容应明确回答“是"、“否"或“不适用”,对于抽样检查的项目,样本超过 80%符合表述要求,可标注该项为“是”;2,如项目中含有非“是”或“否”能回答的问题,请在说明列简短说明;3,对于检查方法为抽样检查的,要求另行完成详细检查内容的工作底稿(模版见《抽样检查工作底稿样板》),并将样本合规个数、合规百分比以及相应底稿的索引号填列在索引号列;4,抽样检查的抽样方法见《抽样检查的抽样方法》,假如实际业务发生数量小于最小样本量,则全部检查;5,检查方法为“检查”是指检查相关文件或系统中的交易轨迹,该方法仅表明集团建议采纳检查方法,如与实际情况有出入,可以采纳更适用方法来检查该项控制,但须知会集团财务部或风险部;6,检查方法为“检查”,则检查样本个数由检查人把握,检查的样本个数以可以证实该项控制点确实执行的数量为宜;7,“(六)上年检查发现的问题是否整改"中,请逐条列示被检查公司上年存在的问题,并逐一在“是/否"栏标注本年是否已经整改?如有例外情况,请说明。检查项目检查方法检查人负责人检查日期是/否/不适用抽样检查底稿索引号说明责任人现状及初步的检查方案抽样总数抽样单位合规个数合规百分比( 一 ) 资 金 安 全 方面:(重点)1,销售确认和销售回款运营1。1.1 销售现场管理运营1负责销售收款业务的 财 务 人 员 2024年至今是否有变动?询问运营2如有,是否通过交接表等进行书面交接确认?检查运营3如交接,是否有财务部负责人监交确认?检查运营4是否有销售现场现金保管管理制度?询问/检查运营5是否有销售收款相关制度?询问/检查运营6收款员上岗前是否经过相关制度的培训或学习过相关制度?询问/检查运营7是否由指定的收款员 收 款 ( 尤 其 节 假日)?抽样检查运营100天8收款员是否由财务部安排并知会财务部全体?询问/检查运营9收款时是否有业务人员陪同?询问/观察运营10销售现场现金是否当 日 / 或 隔 日 送存,有无大额现金存放现场?询问/观察运营11办理现场销售业务的人和收取款项的人 是 否 为 不 同 的人?询问/观察运营12销售现场的票据管询问运营理人员和收款人员是否为不同的人?/观察13现场收款人员是否清楚财务收款要点及 pos 机 操 作 指南?询问/观察运营14POS 机刷卡是否与收据核对清楚?抽样检查运营100笔该类业务15人民币刷卡是否于当日结算?抽样检查运营100笔该类业务16外币...