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甘肃省内审师《内部审计基础》:管理内部审计职能试题

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甘肃省内审师《内部审计基础》:管理内部审计职能试题本卷共分为 1 大题 50 小题,作答时间为 180 分钟,总分 100 分,60 分及格。一、单项选择题(共 50 题,每题 2 分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1。某机构打算推出一项新的服务,并希望设计出一个为公司出版物做广告的新口号和新标志.假如选定你参加这个过程,你也看了过去的广告词和旧的标志,以及广告部给出的建议.由于你不受限于已经给出的设想,而且机构鼓舞你能提出自己的原创想法.以下那种方法最适合应用 A:自由联想法; B:价值分析法; C:头脑风暴法; D:属性列表法。2。下列哪种变动会导致置信区间范围变窄 A:置信水平从 95%增至 99% B:置信水平从 95%下降至 90% C:误拒风险的可接受水平降低 D:精确度提高3。内部审计活动计划对一项建筑合同实施审计,这项审计一个步骤是将已购材料与工程制图中的那些详细规定进行比较,可是审计部门中没有一位员工具备足够的专业知识来完成这个审计程序,首席审计执行官应该: A:将此项审计从计划表中删除; B:让现有职员开展所有的审计; C:请工程顾问进行对比; D:接受建筑商的书面陈述. 4。在审计采购申请书时,内部审计师发现,23%的申请书没有得到正确填写,15%的申请书没有得到恰当批准.这种陈述代表了审计观察的哪种属性? A:标准; B:条件 C:原因 D:结果 5。 公司内部审计部门已初步断定,公司内部的一个重要部门存在不当会计做法。此后,公司总裁指示首席审计执行官停止针对该领域的任何一步调查,不要将此问题向外部审计师通报,以保持内部审计职业的保密性,针对此情况,首席审计执行官可以实行的最恰当行动是: A:将总裁的上述指示向国际内部审计师协会报告,并请求后者提供职业道德解释和指导 B:继续调查上述领域,直到搞清所有事实,并在审计业务工作底稿中记录所有相关事实 C:告知总裁,内部审计部门将把此种限制审计范围的做法向审计委员会主席报告 D:将上述问题通报外部审计师.以避开为公司可能存在的犯罪行为推波助澜 6. 内部审计师通常要在其工作底稿中包含若干的小结。对这类小结的目标做出最佳表述的是 A:小结的编制要符合标准; B:对于每部分业务工作方案的完成,通常都要求有小结; C:小结从许多工作底稿中提取了最有用的信息,并成为更有用的内容; D:小结记录了内部审计师所考虑的所有相关信息。 7. 标准化的业务工作方案不适合以下哪种情形 A:只发...

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