XXXXXXX 电梯工程有限公司修订号O/A批准日期2024 年 9 月 7 日编号QP-26标题内部质量审核检查表内审(质量)检查表第 1 页 共 2 页 编号:审核组长审核员受审部门审核类型受审部门确认审核日期质量管理部序号审核内容依据条款验证方法、验证记录审核结果1抽查质量方针内容及含义
32部门的质量目标是否量化
是否适合并可实现
13抽查是否明确质检员职责
14对外来标准、文件是否按要求进行控制
35是否明确测量和试验装置要求
66测量和试验装置是否进行周期校验
有无校验记录
67抽查测量和试验装置有无标识
使用或维护是否恰当
68有无明确原材料检验标准
标准是否可行并充分
49是否按规定对原材料检验
410有无明确过程工序检验和监视要求
检验方法和标准是否明确
411是否对成品检验并标识状态
有无记录报告
412抽查 8 份相关的检验记录,是否符合检验文件或标准要求
413现场抽查 1 名检验人员,对比检验文件考核检验方法和记录
4内审(质量)检查表第 2 页 共 2 页 编号:审核组长审核员受审部门审核类型受审部门确认审核日期质量管理部序号审核内容依据条款验证方法、验证记录审核结果14是否有文件化的不合格品处理程序
315是否对不合格品进行类别处理
有无不合格处理记录
316是否进行数据分析
417数据分析是否可提供顾客满意/产品符合性/过程和产品特性/供方等信息
418是否有文件化纠正和预防措施控制
519是否对严重不合格或退货做分析处理
是否发出纠正预防措施报告
520抽查 1 份纠正措施记录,是否确定原因并有效纠正和预防
221检查产品的标识记录是否可实现追溯
322说明:审核结果:合格打“√”;严重不合格打