XX 清产核资专项审计报告目录页 次一、专项审计报告1-8二、审计报告附表1、资产负债清查表2、资金核实申报表3、企业损失挂帐情况表4、企业估计损失情况表5、资金核实分户表6、损失挂帐分项明细表7、损失挂帐申报核销项目审核说明8、损失挂帐的证明材料另册装订三、注册会计师的资质证明四、本所企业法人营业执照专 项 审 计 报告***字(2024)第***号 XX :我们接受委托,对 XX (以下简称公司)截至2024 年 12 月 31 日的清产核资结果进行专项审计
现将清查核实情况及结果报告如下:一、清产核资工作 X 围按公司清产核资工作方案的要求,本次清产核资的 X 围为:(1)公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产、负债及权益,其中流动资产0
00 元、长期投资0
00 元、固定资产净值0
00 元、在建工程0
00 元、其他长期资产0
00 元、流动负债0
00 元、长期负债0
00 元、少数股东权益0
00 元、实收资本0
00 元、资本公积0
00 元、盈余公积0
00 元、未分配利润0
(2)本次公司参加清产核资的单位为 XX ,公司对子公司的投资比例分别为:单位名称关系持股比例资产总额所有者权益 XX 母公司子公司子公司子公司二、清产核资的依据(一)法规依据1、国务院国有资产监督管理委员会 2003 年 9 月 9 日国资委令第 1 号 《国有企业清产核资办法》2、国务院国有资产监督管理委员会 2003 年 9 月 13 日国资评价(2024)72号 《国有企业清产核资损失认定工作规则》3、国务院国有资产监督管理委员会 2003 年 9 月 13 日国资评价 74 号 《国有企业清产核资资金核实工作规定》4、国务院国有资产监督管理委员会 2003 年 9 月 13 日国资评价 73 号 《国有企业清产核资工作规程》5、国务院国有资产监督管理委