财务审计部部门职责说明书编号:1、基本资料:部门名称财务审计部直接上级总经理主要岗位经理、副经理、财务及审计主管、主管会计、统计员、会计、出纳管理权限行使对公司财务会计工作全过程的监督、管理权限
部门职能负责公司财务预算、会计核算、财务管理以及对子公司实施财务监督与审计工作
2、主要职责:1、负责制定公司财务管理与审计监督的工作计划,制定并完善会计、财务及审计管理制度
2、负责公司的会计核算工作
3、负责公司财务管理工作
4、负责公司的审计工作
5、监督、指导子公司的财务管理工作
3、主要工作内容:1、编制公司年度综合经营计划,财务收支计划,并监督、检查计划的执行情况
2、组织公司会计核算工作,真实反映经营成果,分析经济活动,提出改善建议
3、贯彻执行国家财经法规,制定公司财务管理办法,并负责组织实施
4、审核、合并公司财务报表,编制年度财务决算报告
5、制定资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入、提高资金利用效率
6、做好财务预算和公司内部财务管理工作
7、建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的合法与完整
8、对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性讨论,作为公司决策参考
9、检查指导各子公司的财务工作,通过内部审计,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价
10、制定内部统计报表,收集整理统计资料,提供统计分析报告,发布、传递统计信息
11、协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通
12、搞好部门建设,不断改进内部管理工作;管理财会人员,做好财会人员的后续教育和财会业务的培训工作,提高员工综合素养和部门工作绩效
一三、完成公司领导交给的其他任务
4、主要工作要求:1、工作计划1
1 在每月的第一个工作日,每季度首月的第三个工作日内,每年 1 月一五日前,制定出本部门的各项工作计划,年度计划上报总经理,经总经理审批后组织实施