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公司财务审计年终工作总结

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公司财务审计年终工作总结,敬请关注!2024 年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年,也是财务审计部创新“”思路,法律规范管理的一年。财务审计部坚持 以市场为导向,以效益为中心 的行业进展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成xx 年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、2024 年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、增强财务服务意识2024“”年,我们一如既往地按 科学、严格、法律规范、透明、效益 的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的进展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的法律规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。2、预算管理得到稳步推动3、充分利用税收政策4、切实加强财务管理根据集团公司法律规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并“”采纳按 统一管理,分级负责 的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕“市局 法律规范行业经营行为,促进烟草行业的健康进展,为国家制造和积累更多的财”“”宝 的工作思路,以 摸清家底、揭示隐患、促进法律规范、推动进展 为指导思想,严格根据市局(公司)的自查要求,仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下“”“”对 帐外帐 、 小金库 和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进“”行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结...

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