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办公用品管理制度(完整版)

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办公用品管理制度(完整版)办公用品管理制度(完整版)办公用品管理制度 篇一 第一章总则 第一条 本制度制定的目的是法律规范办公用品的采购、发放等日常管理工作,方便员工领用办公用品,合理控制办公用品的费用支出,以节约公司资源。 第二条 本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放和使用管理。 第三条 行政部统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督等日常事务。 第二章办公用品的采购管理 第四条 办公用品采购程序。 (1)行政工作人员须及时掌握办公用品的库存情况,并根据平常的消耗水平制订采购计划,明确订购数量,填写《办公用品申购单》。 (2)将经行政部经理审核的《办公用品申购单》,提交给公司总经理审批。 (3)审批通过后,根据审批意见,行政部负责采纳订购或直接购买的方式实施购买。 (4)所订购办公用品到货后,行政部应严格根据送货单进行验收,核对型号规格、品种、数量和质量,以确保不存在任何问题。 (5)验收人员在《办公用品验收单》上填写验收结果并签字确认。 (6)针对直接购买的办公用品, 经办人可凭《办公用品申购单》以及有效发票,到财务部办理报销手续;针对采纳订货方式购买的办公用品,经办人须凭《办公用品申购单》以及《办公用品验收单》,到财务部办理领款手续。 第五条 办公用品采购规定。 (1)经办人应本着。合理节约”的原则实施采购,避开重复购买造成库存积压;选择供货商时应货比三家,尽量选择质优价廉的办公用品。 (2)各部门如因工作原因而对某种办公用品的需求量或规格发生更改时,需向行政部提出书面申请,以便行政部及时对订购计划进行调整。 (3)行政部应填写《办公用品订购进度控制表》,表中应详细地记录订购日期、数量、单价、供应商信息以及到货数量和日期。 (4)如遇特别情况,办公用品需求部门可在采纳电话或传真的方式通知行政部后,自行选择购买所需物品,但事后需及时补办相关手续。否则,所产生的费用公司将不予报销。 (5)验收结果为不合格时,由行政部负责与供应商沟通协商,进行退换货等相关事宜的处理。 (6)对于验收结果为不合格的用品,财务部有权拒绝支领相关费用。 (7)经办人员应秉公办事,采购过程中严禁收受回扣及其他礼品。确实无法拒绝时,应上交公司。如有违反,一经发现,公司将根据情节轻重对违反者处以警告、罚款、降薪甚至辞职处理。 第三章办公用品的领用和发放 第六条 办公用品领用和发放办法。 (1)领取物品时,需以部门为单位...

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