医院财务管理自查报告医院财务管理自查报告 医院财务管理自查报告 XX 年医院财务会计工作检查自查报告 xxx 根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制法律规范》的有关规定,并参照财政局《关于开展 XX 年度会计监督检查工作的通知》要求,结合医院内部审计及外部审计检查实际情况,对本单位的财务情况进行了仔细的自查,现就自查情况报告如下:一、组织领导为确保此次自查工作顺利进行,XX 年 xx 月 xx 日收到xxx 财政局闺通知后,医院及时成立淌了以总会计师为组长的蒂自查自纠清查小组,积几极开展自查自纠工作
二、自查时间 XX 年 xx 月 xx 日至 xx 月 xx 日
三、自查方式自查之小组成员参照财政局《乙关于开展 XX 年度会计蹋监督检查工作的通知》邢逐条对比,实行账簿报崭表查阅和单据抽查等方酱式
四、自查结果色根据州财政局《关于开何展 XX 年度会计监督检暂查工作的通知》的要求庇,医院对本单位年度财裕务会计报告质量、财务庇收支、财务管理、预算沂执行情况进行核查,对氟本单位执行财经纪律及挂有关政策的情况以及内板部财务管理制度的建立纪健全和执行情况进行了谴自查
财务收支和财务楼管理方面 1、医院婉所有财政资金均按预算青用途使用,支出真实合退规
无违规以虚假发票挚报销猎取费用
2、严格专项资金管理,巡做到专款专用,无截留逃、挤占和挪用的行为
3、非税收入征收蜂合法合规,无乱收费、像乱罚款和截留非税收入稽的行为
4、仔细噪执行收支两条线的政策映,无以支抵收和坐收坐望支的现象
5、认羊真执行法律规范津补贴政策堂,无在政策规定之外发斯放奖金、补贴的行为
6、国有资产帐实蚤相符,核算法律规范,无违切规处臵国有资产、截留扬处臵收入的行为
7、医院资金全部集中虐统一管理和核算,无“尽账外账”和“小金库”镇
会计核算和会