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小议医院应付账款的管理

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小议医院应付账款的管理关键词:医院;应付账款;管理医院应付账款管理尤其是企业医院管理迫在眉梢,应付账款有效管理直接影响着医院是否可以长期高质量的进展下去,是否可以高品质为患者及社会服务,履行国家公益服务行业职责。本文从企业医院现状出发,对企业医院应付账款管理形成原因分析、发现问题并提出自己解决问题的一些小见解。一、应付账款管理的形成原因二、应付账款管理存在问题1.应付账款挂账不及时医院通常用的 HIS 网系统,其网络连接物资采购系统但财务系统则是独立存在的,与其他系统无关联。医院采购有专业部门负责并录入物资采购系统。而采购部门却没有及时将发票、入库单及随货同行等原始凭证上交财务部门进行财务处理,导致财务账目与采购部门账目不相符,可能会出现不能按时付款现象致使医院在供货商心中的信誉大打折扣;或者设备、药品、器械等货物已到货并入库,但供货商并没有提供发票,采购部门没有上报财务部门做暂估入库账务处理;又或者货物已做暂估入库但供货商却长期不提供发票,虽然不用按期付款但却从侧面协助了供应商推迟交税,并且隐瞒其资产,使其少记利润,帮助供货商做违法乱纪行为,给医院带来不必要的麻烦。2.岗位职责不法律规范,分工不明确医院的应付账款形成主要是医院为了先使用后付款,而有些医院岗位分工不明确。医院没有设立各使用科室提前提出采购某些货品要求的环节,直接由采购部门无预算自行购买,导致医院应付账款业务-物资采购不合理,形成了物资浪费或供不应求现象;负责采购和付款是同一科室甚至是同一人,不能做到互相监督,互相制约;关键岗位长期不轮换,员工无良好的职业道德,滥用职权收受贿赂,损害医院利益。3.相关部门业务水平不专业采购部门业务水平不专业,没有在源头上对供货商交来的合同、发票、入库单、随货同行及验收部门的验收单等应付账款的原始凭证是否真实、完整、合法合规进行认真认真核对审查。财务部门在对其原始凭证复核时出现各种各样问题,无法在规定时间内付款,致使有些稀缺药品或专供药品不能及时供货影响病人使用;并且没有良好的职业道德,收受供货商贿赂,帮助其在医院做一些违反医院规章制度甚至违规的行为。入库时用发票、入库单、随货同行等附件做入账,由于付款和入库时间有差异,付款时不再附发票,而财务部门相关人员单单根据支款单摘要上的供货商名称进行付款,因此不能保证支付应付账款时,收款单位与合同签订单位、开发票单位、收款单位的名称一致。3.科...

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