江西省2015年下半年内审师《内部审计基础》:研究内部控制审计中的几个基本问题考试试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)1、首席审计执行官揭示了一项明显涉及常务副总经理的重大舞弊活动,而首席审计执行官要向其提交报告
首席审计执行官最好采取以下哪项措施A:告知管制机构和公安部门;B:开展调查,确定副总经理是否参与舞弊活动;C:与副总经理面谈以获得实质性的证据;D:将事实报告给首席执行官和审计委员会
2、下列各项措施中有助于管理当局更好地加强对储存于外部仓库中存货实物控制的是A:将入库单、出库单与存货记录相核对
B:增加投保范围
C:将存货实存数与会计记录相核对
D:向仓库保管员定期核证存货数量
3、现在组织更倾向于使用微机来完成数据表现,因为相对大型主机系统而言微机更具有A:可靠性B:经济性C:可控性D:有助于数据有完整性4、首席审计执行官应该制定目标并将其作为内部审计活动计划过程的内容
以下哪项是内部审计目标的特征A:可考评并能实现;B:有预算并经批准;C:已计划并能实现;D:被要求并经批准
5、为测试借记的应收帐款是否代表了有效的交易,审计人员应A:从销售日记帐追查至应收帐款
B:从应收帐款追查至现金收入日记帐
C:从应收帐款追查至销售凭证
D:从现金收入凭证追查至应收帐款
6、一个复杂电子设备(例如示波器和显微镜)的制造商一直随产品附有厚的纸质使用手册,现在它想减少手册的生产和运输成本
该制造商要达到这个目的最好使用那一种媒体
A:一次写多次读介质(WORM)B:数字声音磁带(DAT)C:紧凑式只读存储器(CD-ROM)D:计算机输出的缩微印刷品(COM)7、某内部审计师被指派分析一套修复方案的有效性
这一方案已运行了10年,从未被评估过
提供方案数据的机构断定数据是不完整的
内部审计师应该A:无论如何先进行分析,评价不完整数据的