专项审计业务约定书 委托单位:__________________ 联系人:____________________ 地址:______________________ 电话:______________________ 受托单位:______会计师事务所 联系人:____________________ 地址:______________________ 电话:______________________ _________公司(以下简称委托单位)委托_________会计师事务所(以下简称受托单位)进行下述专项审计(以在下列项目中打“√”的为准) 1
经济责任制审计( ) 2
破产清算审计( ) 3
净资产验证(审计)( ) 4
经济绩效审计( ) 5
会计报表内的特定项目审计( ) 6
内部控制制度遵循情况审计( ) 7
其他( ) 双方约定如下: 一、本次委托和受托审计的范围(包括会计期间、经济内容等) _______________________________________________________________ 二、委托单位委托审计的目的 _______________________________________________________________ 三、保证会计资料的真实、合法、完整是委托单位的会计责任;根据中国独立审计准则出具审计报告,保障委托单位合理使用审计报告是受托单位的审计责任
四、委托单位承担下列义务 1
向执行审计业务的注册会计师提供为实现审计目的所需的资料,不限制注册会计师猎取审计证据,并对所提供资料的真实性、完整性和合法性负责
根据本约定书的规定及时足额支付审计费用
五、受托单位承担下列义务 1
在本约定书规定的时间内完成审计业务,出具审计报告
保守在执行本业务过程中知悉的商业秘密
六、本项审计业务