仓库管理制度范本 仓库管理制度范本 1.目的 本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,储存时不变质、不损坏、不丢失。 2.适用范围 适用于原料库和成品库及待处理品库的管理. 3.职责 3.1 原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。 3.2 成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。 3.3 待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。 4.入库管理 4.1 原材料、外协品、半成品的入库 4.1.1 原材料、外协品到公司后,由仓管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(左栈板上码垛存放),但应做出“待验”标识。然后,仓管员按《过程和产品的监视和测龋,孝序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。 4.1.2 库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 4.1.3 采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。 4.1.4 半成品经检验合格后,检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期,确认无误后方可入库。 4.2 成品入库 4.2.1 检验结论为“合格”的产品,生产部打印《入库单)到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、法律规范以及外包装是否洁净等,符合要求的方可入库。 4.2.2 成品入库后应放置于仓库合格区内。 4.3 待处理品入库 4.3.1 成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。 4.3.2 产品入库后,仓管员应及时审核,在账上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并对《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做...