内部审计师工作总结 我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下,在省内审协会的具体指导下,在全体会员单位的大力支持下,较好地履行了宣传、服务、沟通、管理的职能
全市的内部审计工作取得了新的成绩
一、XX 年全市内部审计概况 XX 年底有专职内审机构 158 个,专职内审人员 503 人
据送达年报单位的数据统计显示:全年完成审计项目 6534 个(其中财务收支审计 1393 个、效益审计 293 个、经济责任审计 546个、基建审计 139 个、专项审计 283 个,内控审计 360 个、风险评估 4 个、其他审计 1516 个),查出损失浪费 8028 万元,发现大案要案 8 件,增加效益 15389 万元,提出审计建议意见2347 条,向司法机关移送案件 7 件,建议给与行政处分 22 人,移送司法机关处理 5 人,财务决算审签 134 个
报送优秀审计项目 14 个(其中送省参评 7 个,获奖 6 个),调研论文送省参评 11 篇并全部获奖
二、协会主要工作 XX 年我市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、宣传沟通和考核激励等方面具体做了以下几项工作: 1、实行多种途径增强协会活力,提高协会的凝聚力
一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会
2 月 6 日,召开了会长、秘书长会议,商讨“脱钩”后的新形势下,我市内审工作的进展方向,讨论二届三次理事会事宜
3 月 6 日,又召开各区、县(市)审计局常务理事会,通报二届三次理事会的筹备工作,对各区、县(市)的内审工作提出指导性的建议
3 月 25 日在市烟草公司召开二届三次理事会
传达省内协三届四次理事会议精神;布置我市 XX 年度内审工作;审议修改后的《常德市内部审计师协会章程》;增加调整团体会员和理事、常务理事;表彰 XX-XX 年度常德市人民政府授予的先进单位和先进个人;通报表彰省、市评