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产品质量检验管理制度

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产品质量检查管理制度为加强我企业产品质量保证工作,明确质量检查工作任务、范围、职责,特制定本制度。本制度包括:产品质量检查制度、质量状态标识、不合格品管理制度、钢材质量检查制度、外协件质量检查制度、检查员考核原则等规定。旳一、质检基本职责旳 1、负责原材料外购、外协件、毛坯、半成品,直至成品出厂整个生产过程质量检查工作。旳 2、执行不合格产品不出厂原则,保证出厂产品符合规定原则和技术规旳旳定,负责签发产品出厂质量检查合格证。 3、检查工作应严格贯彻质量原则、严格执行检查制度,检查人员应按产品图纸,技术文献进行检查,做出对推断,做好废品管理工作。旳 4、检查工作做到“防止为主”坚持首件检查,重视中间检查,严格竣工检查,实行专群结合,充足发挥操作者自检积极作用。加强关键工序、关键零旳件,关键产品质量检查,关键零件,关键产品要建立质量记录档案。旳5、检查信息传递和可追溯性。规定原始记录齐全,填写清楚、干净,保留完整;记录报表内容完整、真实、精确,具有可追溯性并及时报送。二、检查员岗位职责旳1,严格按原则、图纸、工艺技术规定、检查规程规定进行检查。旳2,按企业规定做好检查状态标识。旳旳3,做好检查记录。4,签发不合格告知单,按规定发送有关部门。5,对返修,返工后产品进行再检查,并重新进行检查状态标识。旳6,做好不合格率记录,并参加分析原因,制定改善措施,并参加跟踪贯旳彻。7,对操作人员执行工艺进行监督,参加工艺纪律考察。旳8,努力学习,积极运用检查新技术,提高工作效率,减少检查成本。旳8,不停加强职业道德修养,努力减少错检和漏检率。三、原材料、外购件进厂检查: 1、凡进厂原材料、外购件须附有合格证或质保书,检查人员按规定进行检查并将检查成果告知采购部门,检查合格后,方可入库并作好记录。 2、凡不合格原材料、外购件,检查人员应拒签入库单,财务处则不予结旳算。 3、凡检查不合格原材料、外购件,若需让步,须办理让步手续,在未办旳妥手续前任何人不得私自动用。 4、外购件在签订供货协议步要明确技术规定,质量原则和验收方案作为供需双方生产、验收根据。旳 5、原材料、外购件代用,应由采购部提出申请经有关部门会签,讨论所长签字同意后,方可投产使用,代用单位在投入使用前递交各有关部门。关键零件代用须经讨论所长同意后报总工程师审批。旳四、生产过程质量检查旳 1、各生产环节检查人员,应按产品图纸,技术原则和工艺...

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