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资金支付管理办法

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黄石邦柯科技股份有限公司资金支付管理办法为加强公司资金业务管理,根据《会计法》与财政部《会计基础工作法律规范》得要求,结合公司实际情况,特制定本办法。 第一章 资金归口管理第一条 财务部就是负责公司资金统一管理得部门。第二条 公司禁止设立小金库与账外账,禁止将公司现金以个人名义存储,禁止以白条抵充库存现金。第三条 公司资金运用坚持“安全性、流动性、效益性”得原则。安全性指在资金筹集、运用、调拨过程中,保证结算安全及运用安全。流动性指及时满足利润分配、调整资产结构对资金得需求,调拨合理,尽量避开资金闲置或集中积压。效益性指高效法律规范运作资金,降低资金成本与风险,为公司猎取最大经济效益。第二章 资金预算管理第四条 月度资金计划月度资金计划由公司所有部门参加编制,再根据公司下月得销售、生产、研发、固定资产投资计划估计得资金收付情况,由财务部门进行资金综合平衡。1、各部门负责人负责本部门月度资金计划得申报与控制,在每月 25 日前提报下月部门资金收支计划。2、财务部门负责资金计划得审核、汇总及综合平衡,负责根据资金计划及业务得轻重缓急来安排资金支付。3、财务部门应将月度资金计划执行过程中得异常情况及时向总经理汇报,并分析原因,提出解决方案或建议。4、总经理办公会负责资金计划得审核批准。5、财务部负责在每月 5 日前将获批得月度资金收支计划下发各相关部门。第二章 支付审批管理 第五条 支付审批范围 1、支出审批范围:成本性支出、费用性支出、对外投资、资本性支出、专项支出及其她非常常性支出。 公司按规定提取各种风险准备金、计提固定资产折旧、摊销待摊费用与递延资产等各项非付现成本费用支出实行审核制度,由财务部按公司得有关制度规定逐项进行审核。 第六条、支付审批基本原则1、 公司各项支出按年度预算实行额度控制得原则;2、 各部门负责人对本部门发生得所有支出进行审核,对所发生业务得真实性、合规性负责,所有发生得支出按公司审批权限得需要逐级上报至总经理审批;3、 公司各项收支应由收支审批申报单位逐级申报至有权审批人审批,不允许下级越权审批,在特别情况下,上一级有权审批人可越过下一级有权审批人直接审批收支业务,但事后收支审批人员应将有关情况及时向被越过得下一级有权审批人书面通报。;4、 董事长、总经理可以查阅公司各项财务审批事项。 第七条、支付审批得流程资金支付逐级审批;所有得支出最后由财务结合年度预算及月度计划进行审核及...

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